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(一)亨达公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%,存货核算采用实际成本核算。8月初“应交税费”账户余额为0,2019年8月发生以下经济业务或事项:(1)购入材料一批,价款10000元,取得增值税专用发票,材料验收入库,款项尚未支付。(2)购入一台不需安装的设备,价款100000元,取得增值税专用发票,款项尚未支付。(3)月末盘点库存材料,发现材料短缺5000元。(4)经核查由于仓库管理不善导致短缺,结转损益。(5)销售一批商品,市场售价为160000元,开出一张增值税专用发票,款项存入银行,该批商品成本为120000元。(6)建造厂房领用生产用原材料20000元,其购入时增值税为2600元,(7)月末计提日常经营活动产生的城市维护建设税和教育费附加,适用的税率和费率分别为7%和3%。要求:编制该公司的相关会计分录。

2022-03-28 12:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-03-28 12:15

您好 (1)购入材料一批,价款10000元,取得增值税专用发票,材料验收入库,款项尚未支付。 借 原材料10000 借 应交税费应交增值税进项税额1300 贷 应付账款11300 (2)购入一台不需安装的设备,价款100000元,取得增值税专用发票,款项尚未支付。 借 固定资产100000 借 应交税费-应交增值税-进项税额13000 贷 应付账款113000 (3)月末盘点库存材料,发现材料短缺5000元。 借 待处理财产损溢5000 贷 原材料5000 (4)经核查由于仓库管理不善导致短缺,结转损益。 借 管理费用5650 贷 待处理财产损溢5000 贷 应交税费-应交增值税-进项税额转出5000*0.13=650 (5)销售一批商品,市场售价为160000元,开出一张增值税专用发票,款项存入银行,该批商品成本为120000元。 借 银行存款160000+20800=180800 贷 主营业务收入160000 贷 应交税费-应交增值税-销项税额160000*0.13=20800 借 主营业务成本120000 贷 库存商品120000 (6)建造厂房领用生产用原材料20000元,其购入时增值税为2600元, 借 在建工程20000 贷 原材料20000 (7)月末计提日常经营活动产生的城市维护建设税和教育费附加,适用的税率和费率分别为7%和3%。

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齐红老师 解答 2022-03-28 12:17

销项税额20800 进项税额1300+13000 进项税额转出650 需要缴纳增值税20800-(1300+13000-650)=7150 借 税金及附加 715 贷 应交税费-城建税7150*0.07=500.5 贷 应交税费-教育费附加7150*0.03=214.5

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您好 (1)购入材料一批,价款10000元,取得增值税专用发票,材料验收入库,款项尚未支付。 借 原材料10000 借 应交税费应交增值税进项税额1300 贷 应付账款11300 (2)购入一台不需安装的设备,价款100000元,取得增值税专用发票,款项尚未支付。 借 固定资产100000 借 应交税费-应交增值税-进项税额13000 贷 应付账款113000 (3)月末盘点库存材料,发现材料短缺5000元。 借 待处理财产损溢5000 贷 原材料5000 (4)经核查由于仓库管理不善导致短缺,结转损益。 借 管理费用5650 贷 待处理财产损溢5000 贷 应交税费-应交增值税-进项税额转出5000*0.13=650 (5)销售一批商品,市场售价为160000元,开出一张增值税专用发票,款项存入银行,该批商品成本为120000元。 借 银行存款160000+20800=180800 贷 主营业务收入160000 贷 应交税费-应交增值税-销项税额160000*0.13=20800 借 主营业务成本120000 贷 库存商品120000 (6)建造厂房领用生产用原材料20000元,其购入时增值税为2600元, 借 在建工程20000 贷 原材料20000 (7)月末计提日常经营活动产生的城市维护建设税和教育费附加,适用的税率和费率分别为7%和3%。
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你好,请问你想问的问题具体是?(是需要做这个业务的分录吗? )
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你好同学 销项=700000*0.13=91000 进项=400000*0.13+30000*0.09=54700 进项税额转出=910 应交税费=91000-54700+910=97210
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你好,题目具体要求做什么
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