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我们公司有笔审计费用3200,事务所给我们开了3200的发票,我们先付了3200,但是后来有个优惠券可以抵扣,事务所又退给我们1600,那么此时多开的1600发票我怎么处理呢

2022-03-28 12:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-03-28 12:11

借银行存款,借管理费用,负数 可以红冲管理费用,也可以借银行存款贷营业外收入。

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快账用户6762 追问 2022-03-28 12:19

这个营业外收入需要缴纳增值税吗

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齐红老师 解答 2022-03-28 12:27

不需要交增值税的。

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快账用户6762 追问 2022-03-28 12:41

谢谢郭老师啊

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齐红老师 解答 2022-03-28 12:48

不用客气,工作愉快。

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相关问题讨论
借银行存款,借管理费用,负数 可以红冲管理费用,也可以借银行存款贷营业外收入。
2022-03-28
那就做委托收款协议 然后开票
2021-06-09
学员你好,首先A公司也就是你们公司开出的发票去哪了? 现在的状态是,钱已经收到你方私账了,发票你方也开具了,对吗? 借:库存现金 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)
2020-12-24
对方打个收据就可以税前扣除的,因为有判决书
2025-05-21
你好,收到时建议暂不做账务处理。待收到货后,再确认进项税、购货和应付账款。
2022-09-21
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