你好!这个就要看你拿到发票的时候怎么做的了。

上月进项税额比较多,做了借应交税费-待认证进项税,贷应交税费-应交增值税-进项税额,这个月销项较大,需要认证进项税,怎么做分录
老师,我当月认证进项税额,月末要做一笔分录 借 应交增值税 进项税额 贷 应交税费 待认证进项税额吗?
老师,请问一下。 月末未认证的进项税额要转到应交税费—待认证进项税额 里吗? 借:应交增值税—待认证进项税额 贷:应交税费—应交增值税(进项税额) 这样做对吗?
上个月做待认证进项税额,借:应交税费一应交增值税(待认证进项税额),这个月进项认证并做进项税额转出应该怎样去写分录呀?
老师,你好,我上个月的进项税做账的时候,是待认证进项税额,下个月要抵扣的时候,能不能做这一笔分录,对不对?借:应交税费~应交增值税(进项税额) 贷:应交税费~待认证进项税
老师,验证打款金额贷方计什么科目
老师,一个国外客户有时候汇美元过来,有时候汇欧元过了,应收是不是最好美元设一个,欧元也设一个?
办理出口退税需法人代表提交房产证吗(居住)
采购发票要做退税的,比如7月的,我要在6月就做好勾选吗
老师,未报关样品pI上客户名称与收汇回单汇款人不一至可以吗
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老师 请教一下,在企业所得税的所得来源中,利息所得、租金所得、特许权使用费所得怎么是支付地不是收取地呢?
老师,我续的课为什么学不了,售后客服也没反应
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企业工商年报,单位缴费基数,怎么填,如单位参加失业保险费基数?
老师,我拿到发票的是,借 原材料 应交税费 待认证进项税额 待 银行存款
您好!这样的话,你上面的分录是对的
老师,是不是拿到发票的时候,不能直接 借 原材料 应交税费 进项税额 我有点糊涂了?一直说是这样做的,什么情况下能这样做,什么情况下是要 借 应交税费 待认证进项税额
你好!是的。你没有认证的时候,就不用先入进项
那为什么上课的时候,都是说借 原材料 应交税费 进项税额
您好!书上也是这样的了。因为默认当期就抵扣