你好!这个就要看你拿到发票的时候怎么做的了。
上月进项税额比较多,做了借应交税费-待认证进项税,贷应交税费-应交增值税-进项税额,这个月销项较大,需要认证进项税,怎么做分录
老师,我当月认证进项税额,月末要做一笔分录 借 应交增值税 进项税额 贷 应交税费 待认证进项税额吗?
老师,请问一下。 月末未认证的进项税额要转到应交税费—待认证进项税额 里吗? 借:应交增值税—待认证进项税额 贷:应交税费—应交增值税(进项税额) 这样做对吗?
上个月做待认证进项税额,借:应交税费一应交增值税(待认证进项税额),这个月进项认证并做进项税额转出应该怎样去写分录呀?
老师,你好,我上个月的进项税做账的时候,是待认证进项税额,下个月要抵扣的时候,能不能做这一笔分录,对不对?借:应交税费~应交增值税(进项税额) 贷:应交税费~待认证进项税
把个人车租给公司,一个月400元,需要交什么税,怎么办理
老师所有者权益变动表什么时候填
老师好,比如说12月给甲方开票100万,增值税是10万,挂靠方开回来发票能抵2万的增值税,1月按8万交增值税和附加税,那1.1以后开回来的专票还能抵他们的税不,往出付工程款的时候要多付这个税钱不
公司去购农产品,没取得发票,是否可以
老师,请问和对方有签订合同,对方有开具发票,现在银行付款,可否不对公付款,假如银行付款给私人账号,那个私人账号不是法人的让对方写个付款委托书可以吗
个体工商户开13的发票能开吗
老板,出口贸易,报关单上是美金,记销售收入时是按原币美金金额入账吗
请问老师,我们是生产企业,外购产品我们再经过检品再出口,是可以出口退税吧
请教老师,老板名下有4个公司,有一笔真实的购销合同,从采购商处采购给1公司,1再卖2,2卖3,3卖4,4在卖给最终客户,是环开吗?
进货时,没有开发票。需要记账应交税费,应交增值税吗?过两个月之后发票开进来了,需要怎么做账,具体会计科目是什么?
老师,我拿到发票的是,借 原材料 应交税费 待认证进项税额 待 银行存款
您好!这样的话,你上面的分录是对的
老师,是不是拿到发票的时候,不能直接 借 原材料 应交税费 进项税额 我有点糊涂了?一直说是这样做的,什么情况下能这样做,什么情况下是要 借 应交税费 待认证进项税额
你好!是的。你没有认证的时候,就不用先入进项
那为什么上课的时候,都是说借 原材料 应交税费 进项税额
您好!书上也是这样的了。因为默认当期就抵扣