你好!这个就要看你拿到发票的时候怎么做的了。
上月进项税额比较多,做了借应交税费-待认证进项税,贷应交税费-应交增值税-进项税额,这个月销项较大,需要认证进项税,怎么做分录
老师,我当月认证进项税额,月末要做一笔分录 借 应交增值税 进项税额 贷 应交税费 待认证进项税额吗?
老师,请问一下。 月末未认证的进项税额要转到应交税费—待认证进项税额 里吗? 借:应交增值税—待认证进项税额 贷:应交税费—应交增值税(进项税额) 这样做对吗?
上个月做待认证进项税额,借:应交税费一应交增值税(待认证进项税额),这个月进项认证并做进项税额转出应该怎样去写分录呀?
老师,你好,我上个月的进项税做账的时候,是待认证进项税额,下个月要抵扣的时候,能不能做这一笔分录,对不对?借:应交税费~应交增值税(进项税额) 贷:应交税费~待认证进项税
老师,开具监理费发票可以只备注项目名称么
亿企赢做销售收入分录的时候怎么设置自动匹配那些货物进去
此软件适合个人代理记账用吗
老师:请问公司想买一台车,是放个人名下好些还是放公司名下好些
老师,请问一下说是开一个不含税10万的发票应该怎么开?
老师,图片是我司8月份增值税科目余额表,本期申报增值税不用交税。我不明白的是为什么金蝶系统自动结转1216.12元的增值税,这1216.12元代表应交未交的增值税吗?
人员有一人工资走这发的,现在说让冲减这人之前工资,冲完挂其他应收款,冲减的话计提工资和实际发放工资都要红冲吗?
科技型中小企业所得税有什么优惠
老师,我们不在注册地址办公,专管员如果问,这个有风险吗?
请朴老师解答下 请教几个问题 1.应收和应付可以对冲是吧 分录是怎样的 麻烦写下 2.预收和预付可以对冲是吧 分录是怎么写呢 3其他应收和其他应付可以对冲是吧 分录咋样写的
老师,我拿到发票的是,借 原材料 应交税费 待认证进项税额 待 银行存款
您好!这样的话,你上面的分录是对的
老师,是不是拿到发票的时候,不能直接 借 原材料 应交税费 进项税额 我有点糊涂了?一直说是这样做的,什么情况下能这样做,什么情况下是要 借 应交税费 待认证进项税额
你好!是的。你没有认证的时候,就不用先入进项
那为什么上课的时候,都是说借 原材料 应交税费 进项税额
您好!书上也是这样的了。因为默认当期就抵扣