同学你好 很高兴为你解答 和购买的这个公司的股东签订 购买方只需要缴纳印花税就行 就是约定的股权价值的万分之五
老师,请教你一下,我老板刚买下一个公司,是从原来那家公司委托另一家公司卖给我老板的,这个签合同要和哪家签呢?税要怎么缴呢?缴哪些税呀?
老师,您好,我公司与另一家公司签订了招聘考试服务委托合同,我公司是受托方,现在要给对方开招聘考试服务费,它的税收分类的大类是哪个
老师,请问我们公司提供产品技术服务,委托另一家公司运营,收入在另一家公司,另加一家公司收到款以后在结算给我们,签订的框架合同用缴纳印花税么 如果缴纳应该选择哪个税目
您好老师,我公司入股了另一个公司也有一两年了,现在老板让我去这家公司看看帐簿和投资的款项,我要从哪里入手呢,怎么查看,要注意些什么,麻烦老师给我指导一下
老师,老板把自己的货车以二手价卖给公司。老板需要去税务代开财产租赁发票吗?需要交税?公司之间的车辆转落户,相当于是这家公司把这辆车以二手价卖给另一家公司?那卖方的这家公司需要缴纳哪些税,可以分别举例计算一下每种税怎么计算缴纳的?
公司给财务转钱 写的备用金 后面用发票冲还是 还回去
我们给甲方做的消防改造工程,开票可以开 建筑服务*工程服务吗一般纳税人 9个点的
老师您好,持有待售资产是账面价值与公允价值减去出售费用后孰低计量。我记得还有一个是孰高计量。老师,是哪个呀
租赁激励在租赁付款额中扣除,怎么直接从使用权资产里扣,那租赁负债不就没变?
老师商誉1000是怎么算出来的?
老师,快递物流公司为客户运输的同时,如果为客户也提供了物流辅助服务,那这部分物流辅助服务费也属于快递公司的收入吗
2×24 年,甲公司实现利润总额210 万元,包括:2×24 年收到的国债利息收入10 万元,因违反环保法规被环保部门处以罚款20 万元。甲公司2×24 年初递延所得税负债余额为20 万元,年末余额为25 万元,上述递延所得税负债均产生于固定资产账面价值与计税基础的差异。甲公司适用的所得税税率为25%。不考虑其他因素,甲公司2×24 年的所得税费用为,老师,这道题怎么做?
你好,老师,每季度交的房产税不是按这个原值计算的吗?怎么还要除以4
老师之前报关出口的单子开进来的专票 现在退不了税了 那这票可以用来抵内销的吧
老师,请问辣椒籽开发票的大类属于什么?
这个合同签了,是法人自己去税务局缴这个印花税吗?
自己去税务局缴这个印花税 是的