你好; 一般纳税人销售自产的商品混凝土(仅限于以水泥为原料生产的水泥混凝土),可以选择按照简易办法3%的征收率计算缴纳增值税 ;这样是可以的。 电子税务局就可以申请的哈。 不用去大厅

老师,我想问下沥青混凝土公司(主营水稳,沥青)可以申请简易计税吗,申请简易计税的政策是什么,如果可以申请简易计税需要哪些资料,直接去税务大厅申请就可以吗
老师请问:1、建筑公司是一般纳税人,同时两个项目,一个就是清包工,只负责出人工装修,第二个包公包料,他这个两个项目可以一个简易计税一个一般纳税吗? 2、一般纳税人收到清包工项目,分包一部分出去,我们采用简易计税的话,分包出去的项目还可以进项抵扣吗? 3、简易计税差额征税是指我们公司用简易计税分包业务,还是指我们一般纳税分包给其他公司,其他公司简易计税,我们申报差额申报?
老师你好 我们是从事建筑安装服务的公司 刚刚从小规模转为一般纳税人 因为我们主要承包人工 很少进项 所以觉得采用简易计税模式 请问一下 采取简易计税的话 除了工程材料可以不用确定进项销项 其他比如属于公司管理费用的招待费 差旅费等等这些发票 需要确认进项吗?
公司经营范围生产销售混凝土,石子,机制砂,这些想申请简易计税,还有一个经营范围是道路运输服务,这个不能简易计税,以前都是一般计税,那申请简易计税部分,之前用于生产混凝土石子机制砂的这些固定资产和原材料进项税额需要转出吗?
老师,我公司现在是小规模纳税人。我公司是建筑劳务有限公司。是给别人挖酒窖的。我公司可能要开票超出500万。会自动生成一般纳税人。想请问一下,我还可以开3%的增值税发票吗?听别人说可以申请简易征收,就是3%的增值税专票。但要哪些条件才能够简易征收或者直接开3%的增值税发票呢?
向企业各职能部门拨付的备用金为什么通过其他应收款核算呢
老师,请问合同是12000元,发票开的也是12000元,但是钱打了15000元,说多出来的3000元做为辛苦费。请问这3000元辛苦费怎么处理?要开发票吗?
董孝彬老师,我公司有的产品是委托加工的,我公司是委托方,受托方提供原材料,给受托方(A公司)付费用的时候是借:委托加工物资,贷:银行存款。包装物(桶)是我公司从B公司买入直发到委托加工单位,从B公司买入包装物时的分录是,借:应付账款-B公司,贷:银行存款。直发包装物时的分录,借:委托加工物资,贷:应付账款-B公司。产品加工完之后的分录是,借:库存商品-C产品,贷:委托加工物资-A公司,贷:委托加工物资-B公司。A公司和B公司给我司开的发票,我应该放在入库的这比分录后吗?
老师,我想问一下,比如我公司小规模纳税人需要开10的建筑工程劳务票,那么我可以做10万的工资个税申报作为成本吗?
董孝彬老师,我公司是电商公司,是小规模纳税人,在25年12月做账时,我知道平台要开给我公司的发票金额是多少,但是发票要在26年1月开出来,在25年12月做账时就暂估: ①25年12月:按已知平台应付金额做费用暂估,借 销售费用-平台服务费,贷 应付账款-暂估应付;②26年1月:先红字冲掉上年暂估,借 销售费用-平台服务费(红字),贷 应付账款-暂估应付(红字);③26年1月:再按实际发票正常入账,借 销售费用-平台服务费,贷 应付账款-平台公司(小规模不涉及进项税,发票价税合计直接全额进费用),然后发票放在实际入账的这笔发票里。那25年12月暂估的这笔费用后不就没有发票了吗?如果税务局查25年的汇算清缴,这笔暂估因为没有发票不就要纳税调增?
老师你好,25年底可以把折旧完的固定资产余额结转到固定资产清理然后转到营业外么,因为26年要重新建帐录入固定资产,25年已经折旧完的固定资产系统不允许录入,只能录入尚未折旧完的
老师,我这边有个ktv,去大厅做的税务登记,但是他没有给我核文化建设事业费,我是不是可以不用申报这个了
老师,河南周口,社保缴费,需要上传最低工资基数吗,2025年的,还是,不用申报,等7月基数出来,按最低基数,6月底前需要申报工资吗,社保上,等7月份按填报工资和最低基数,谁高,按哪个交
老师,河南周口,社保缴费,需要上传最低工资基数吗,2025年的,还是,不用申报,等7月基数出来,按最低基数
朴老师,我公司高管的个人社保费由公司承担,那公司承担的员工个人社保费记为管理费用,但是就是无票支出,不能税前扣除是吗?
我们公司是以水泥,石子,沥青油混合生产出来的,这个只要有水泥为原料就可以是吗,不管水泥是不是主材料,只要有水泥为原材料就可以是吗
仅限于以水泥为原料生产的水泥混凝土 才能简易计税哈 ; 其他的不能 哈
老师,我们公司的沥青是以水泥为原料的,还有沥青油,还有石子一起为原料生产的,那到底是能简易征收还是不能简易征收呀
你好 ; 如果你 包括了其他材料的。 就不能简易的; 只能包括水泥的
你好,我再问下,如果我们公司是可以申请简易计税的话,我们公司现在是一般纳税人是按13%开票的,那申请成简易计税的话是不是就变成3%的征收率,那我的问题是我公司可以开3%的专票是吗,那如果我们公司申请成功后简易计税的话,那我们公司收到进项税专票可以抵扣吗
你好 ; 是的。 就得按3%开票。 可以开专票出去的 。 你收到的就不能抵扣了
谢谢,那如果是小规模就不存在申请简易计税了是吗,直接按1%征收率是吗
只有一般纳税人才存在申请简易计税对吗,因为小规模纳税人本身就是1%,不可能还申请变高3%,这个申请简易计税只针对一般纳税人是吗
你好1. 是的。直接按1% 。4.1号开始按 免税开; 不知道你看到新文件没有 ; 是的
没看到文件,小规模按免税开,只是小规模免税是吗,那跟我们一般纳税人无关,再说一般纳税人转小规模很难,老师有文件号吗
你好1. 是的 。 没事多关注下 国家税务局文件。 最近出来了很多优惠政策的 2. 看附件文件