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公司购买的一台汽车价值38万多,如果税前一次性扣除是可以扣除38万多吗?如果我们保留5%的净残值呢,那么一次性扣除38万多还是38万多乘以0.95的金额啊?这个资产加速折旧表第四列摊销金额写原值还是369070.80啊?

公司购买的一台汽车价值38万多,如果税前一次性扣除是可以扣除38万多吗?如果我们保留5%的净残值呢,那么一次性扣除38万多还是38万多乘以0.95的金额啊?这个资产加速折旧表第四列摊销金额写原值还是369070.80啊?
公司购买的一台汽车价值38万多,如果税前一次性扣除是可以扣除38万多吗?如果我们保留5%的净残值呢,那么一次性扣除38万多还是38万多乘以0.95的金额啊?这个资产加速折旧表第四列摊销金额写原值还是369070.80啊?
2022-03-28 17:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-03-28 17:47

您好,1是的,最好不要留残值

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齐红老师 解答 2022-03-28 17:47

您好,是要写原值的

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快账用户3493 追问 2022-03-28 18:10

如果留残值呢,应该怎么填写啊?也是填原值吗?一次性扣除原值吗?那最终折旧额不就少了吗

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齐红老师 解答 2022-03-28 18:17

您好,一次性扣除不考虑残值

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快账用户3493 追问 2022-03-28 18:52

那最终折旧的金额只有95%的金额进入损益啊,可是一次性扣除100%的金额啊,这不是不平衡吗

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齐红老师 解答 2022-03-28 18:52

您好,是的,那就保留差异

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您好,1是的,最好不要留残值
2022-03-28
你好,是一次性扣除38万,填38
2022-03-28
你好。一次性扣除的,是填原值
2022-03-28
你好就是可以一次抵扣企业所得税的意思 你需要一次抵扣可以
2023-04-15
你好,你要一次抵扣的话,当年买来的就得一次抵扣,剩余的没法分开来抵扣。你今年抵扣税法上亏损10万,然后再明年开始,每年你都需要纳税调增的。因为你账上还需要按月折旧 可以 保险做管理费用,保险车船税做税金及附加 第一联拿来做账。 第二联是抵扣联,你这个自己留存好了。
2024-09-29
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