你好,卖出才20件怎么退回40件?看看是不是数字有错误

甲公司为一般纳税人,税率为13%、菜月发生以下业务:(1)向己公司销售A商品2000件,总价为1000万元,毛利率为30%。给予己公司10%的商业折扣,开具了专用发票并在发票上注明商业折扣。(2)上述销售成立后,己公司退回商品400件,甲公司开具了红字专用发票给乙公司。(3)甲公司收到退回商品后,把其中一半作为福利发放给公司职工。巴知相关发票都合法,且均经过认证可以抵扣,请计算该月应缴纳的增值税
3,甲公司为一般纳税人,税率为13%,英月发生以下业务;(1)向乙公司销售A商品2000件,总价为1000万元,毛利率为30%.给子乙公司10%的商业折扣,开具了专用发票并在发票上注明商业折扣。(2)上述销售成立后,乙公司退回商品400件,甲公司开具了红半专用发果给乙公间。(3)甲公司收到退回商品后,把其中一半作为福利发放给公司职工。已如相关发票都合法,且均经过认证可以抵扣,请计算该月且嫩纳的增值机。
甲公司为一般纳税人税率为13%,某月发生以下业务:(1)向乙公司销售A商品2000件,总价为1000万元,毛利率为30%,给予乙公10%的商业折扣,开具了专用发票并在发票上注明商业折扣。(2)上述销售成立后,乙公司回商品400件,甲公司开具了红专用发票给乙公司(3)甲公司收到退回商品后,把其中一半作为福利发放给公司职工已知相关发票都合法,且均经过认证可以抵扣,请计算该月应缴纳的增值税
相关发票都合法,且均经过项江3.甲公司为一般纳税人,税率为13%。某月发生以下业务:司国八商品20件。总价为↓000万元,毛利率为30%。给予乙410%的商业折扣,开具了专用发票并在发票上注明商业折扣。(2)上述销售成立后,乙公司退回商品40件,甲公司开具了红字专用发票给乙公司,(3)甲公司收到退回商品后,把其中一半作为福利发放给公司职工。已知相关发票都合法,且均经过认证可以抵扣,请计算该月应缴纳的增值税。
相关发票都合法,且均经过项江3.甲公司为一般纳税人,税率为13%。某月发生以下业务:司国八商品20件。总价为↓000万元,毛利率为30%。给予乙410%的商业折扣,开具了专用发票并在发票上注明商业折扣。(2)上述销售成立后,乙公司退回商品40件,甲公司开具了红字专用发票给乙公司,(3)甲公司收到退回商品后,把其中一半作为福利发放给公司职工。已知相关发票都合法,且均经过认证可以抵扣,请计算该月应缴纳的增值税。
老师,外贸企业,申请出口退税,借其他应收款-出口退税 贷应交税费-应交增值税-出口退税 收到时候,借银行存款 贷其他应收款-出口退税。我有个疑惑,应交税费应交增值税(出口退税)科目的贷方不是有余额吗?怎么处理?
老师 ,员工报销火车票app开的火车票发票,有退票和购票的都可以进项税抵扣吗
一般纳税人新规定,是说我们就在达到了500万的当月就按13%来算吗?是从26年开始还是25年开始
您好,老师有这么件事儿,上个季因为没有超过30万免征增值税,但是忘记开了一张100元的专票,当时结转到营业外收入,最后结转至本年利润了,再次月报税的时候以申报并扣款了,会计分录怎么写这笔税款,还需要不需要再计提。你看可以这样写吗, 2. 冲销原错误结转: 贷:营业外收入 -3红冲 贷:应交税费-应交增值税 3 3. 记录已缴税款: 借:应交税费-应交增值税 3 贷:银行存款 3 结转到本年利润 借:本年利润3(正数) 贷:营业外收入3正数 请看这样对吗,不对请帮忙修改一下谢谢
老师,有没有固定资产折旧表格,麻烦发一下,谢谢您
小规模达到什么情况必须升级一般纳税人
老师,我想问一下。因为第一季度盈利了。2808.12交了所得税140.41。但是到第四季度因为因为营业收入低。基本工资还是要付的。所以。导致全年利润总额为-41647.39。我想问一下。如果第4季度按照这个申报表去填。那么汇算清缴的时候要我退税。可以不退吗?税局会要求查账吗?
老师,我单位开票名称为:广告代理服务-广告材料,需要交文化事业建设费吗?
残疾个保障金的人数怎么计算,因为每个月人数都不一样
老师,车间折旧,机器折旧,课上老师说属于生产成本里的间接费用,为什么不属于固定资产折旧呢?谢谢。