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老师你好,我想问下去年有暂估,借主营业务成本,贷应付账款。今年红冲是不是应该借:应付账款,贷以前年度损益?

2023-06-13 16:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-13 16:47

对的,是的,是这么做。

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快账用户6295 追问 2023-06-13 16:49

那今年收到去年的成本票,是不是就应该是,借:主营业务成本,贷应付账款了?

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齐红老师 解答 2023-06-13 16:50

你好,借以前年度损益调整,贷应付账款做这个

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快账用户6295 追问 2023-06-13 16:55

因为这个是以前年度的成本,所以做以前年度的是吧?这样就不会影响本期的利润表了

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齐红老师 解答 2023-06-13 16:57

是是的,是这个意思。

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对的,是的,是这么做。
2023-06-13
您好,直接全部计入贷方:以前年度损益100 应付账款-暂估成本-100
2024-05-28
您好,第一个分录不对,调以前年度损益,要用以前年度损益科目。2,3正确
2021-01-06
你这里跨年的话,你这个分录处理没问题啊,是正确的。
2021-01-16
借应付账款,贷以前年度损益调整,这个就是红冲的。
2023-05-29
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