借:营业外支出 贷:银行存款

老师,我们公司新买了一辆小轿车,买这个车价款含税价52.6万,已经付了12.6万 ,余款40万是通过融资租赁公司直接付给车行的,跟融资租赁公司应该是售后回租,租赁公司付40万给车行,我们付给租赁公司491547.6元,分五年,每月付8206.61,具体账务处理怎么做?谢谢老师解答
公司支付给一个供应商的租赁解除补偿款1万元,怎么做账务处理,请详细,不要反问,直接给答案谢谢
A公司是生产和销售实木门为主,A公司在B供应商采购原材料,原材料款项尚未支付,欠供应商8万元,A公司和C客户有往来,应收C客户10万,A公司让C客户直接支付8万元给B供应商,这样就等于A公司不欠B供应商的货款了,请问这怎么做账务处理呢?
你好,我司预付货款给供应商,现来货时物流卸货有破损,物流公司负责赔付,已微信支付部分损坏货物900元(货物实际800元,),再额外赔偿我司。请问这个怎做账(内账),现在收到的货数量,金额与预付货款不一,怎处理,谢谢
资料:海尔电器专卖店门店费用开支总支出968612元(陈总付206880元,周付191000元,施总付504511元,唐总付66221元) 陈应投入60万元,周应投入20万,施总应投入40万,唐总应投入40万元 施总销售收到111269元 唐总用他自己的商品供货给海尔电器专卖店货款为467889.3元,门店支付的66211按66000元来算,海尔电器专卖店销售商品收到收入154369元(相当于货款用来作为海尔电器专卖店的唐总的投资40万,由于他收到销售货款,实行的多退少补) 根据上述情况,怎么做他们各自的分录和账目处理.老师,帮我解答一下并且有详细的分录和附上金额,谢谢
第一次审核定额发票,请问定额发票审核的要点
老师你好,请问一下,如果我今年交了企业所得税,每年都有交企业所得税,那么我注销的时候未分配利润也是正数的,要不要再交税?
请问,应付账款底下面有个暂估,以前做的是二级科目。去年的账,他已经因为这个科目已经替换不了了,他已经用过了。我现在想做往来科目,付给供应商的款,以前做的应付,我是直接在应付下面设个再设个二级科目叫往来单位,然后在里面设置辅助核算,还是用预付账款搞一个,直接做辅助核算呢?因为以前都用的应付,我怕到时候用预付的话又混了,老师,有什么好的建议吗?
我想问一下,快递公司,单号费是谁收谁的?
老师,产成品入库到家,其中有一个是卖的原材料,应该是很多原材料直接出库,但是我们重新入的一个新名称然后又出库,这样新入的这个名称核算成本吗
季度申报企业所得税,一般在什么时候计提所得税费用?
老师,注销时要不要看之前年度所得税汇算清缴数据的 23年所得税汇算清缴数据在国税局系统可以改嘛
老师,我们的账很简单,就库存、应收、应付,付的现金,那算利润可以库存+应收-应付-现金,那这样算出来的是利润吗
公司税务上已注销,银行账户还没有注销,比如还有需要支付的费用报销,还怎么办才好
老师 公司是一般纳税人 老板和员工个人餐费给公司开了发票 没有对公账户付款 该怎么走账 可以抵扣税额