同学你好 是委托付款的吧、

老师 请问哈 A公司是供应商,B公司是销售商,C公司在B公司哪里采购商品。 现在B公司到A公司哪里采购,货物20万、运输费10万,合计支付给A公司30万,收到A公司开给B公司的发票20万。 C公司去B公司采购产品,也是货物20万、运输费10万,合计支付给B公司30万,收到B 公司开具发票20万,剩余的10万,由运输公司直接开具发票给C公司。 B公司代收代付的10万元运输费,账务上直接相互抵消。 老师 这种处理 合理吗?
A公司是生产和销售实木门为主,A公司在B供应商采购原材料,原材料款项尚未支付,欠供应商8万元,A公司和C客户有往来,应收C客户10万,A公司让C客户直接支付8万元给B供应商,这样就等于A公司不欠B供应商的货款了,请问这怎么做账务处理呢?
我是要做b公司的会计分录:a公司是b公司的客户,a公司是欠b公司的钱,a公司是代b公司付货款给b公司的供应商C公司10万,然后a实际只欠b公司7万元,然后b公司要退回a公司,这个会计分录怎么样做b付货款c公司时,会计分录是不是这样做?借:应付账款10贷:应收账款10但是a公司只欠b公司7万,b公司要返还a公司3万元,这个分录应该怎么样做
a公司与习酒供应商有往来未结清,23年起由新公司与习酒供应商对接,两个公司是同一个老板,a公司之前替供应商垫付的各项费用(如为推销请客户吃饭等这笔费用由公司垫付,供应商按季在返还给公司)需要通过新公司来结算(新公司给供应商开了发票可新公司未收到款,但这笔款应该是a公司的相当于新公司需要间接在转给a公司),中途新公司采购商品应支付供应商假如100万元但实际支付了60万,其余部分是供应商把应返还给a公司的钱用于新公司的货款抵扣了,问题1那新公司给供应商开发票的时候如何做账呢、问题2新公司采购的时候实际少支付了货款如何做账,问题3新公司返还给a公司的钱(收到了a公司的专票)如何做账
李姐,向您请教个问题,谢谢姐 a公司和b公司是同一个老板,22年a公司与习酒供应商签约代理,但从23年开始由b公司对接习酒供应商,可a公司与习酒供应商还有往来未结清(习酒供应商欠a公司之前垫付的钱,后续习酒供应商就把之前欠a公司的钱或就先给b公司,在由b公司转付给a公司),像3月b公司采购商品了假如需要支付100万元货款可实际只支付了60元,那40万元习酒供应商把本应给公司的钱来抵扣b公司货款了,
公司外购货物赠送客户,未收款,未开票,如何账务处理,会计分录怎么写
老师,个人给公司工厂做装修或者农弄场地,他没有票给我,金额2-3万,我计入什么费用,或者成本合适? 我公司是给其他工厂做代加工的
老师,我公司是租地给个人使用,收租金(其他业务收入) 个人转租金到我公司,我可以确认收入吗?(这个人是我公司以外的人)
未决诉讼,前期可以合理估计但是没计提,是按前期差错更正处理 还是直接记到其他应付款里去?
老师您好,为什么有个人个税汇算清缴的时候会需要补缴个税
新版本科目管理如何添加子科日?
我司员工因工伤辞职,我司赔付 一次性就业补助金2万,住院期间护理费1千4 和 伙食费 350元,这个分录怎么做合理合规?需要申报缴纳个税吗?
老师请问,公司收到个税返还,怎么做会计分录,这个个税返是直接留在公司的
你好老师,就是公司要卖土地和房产,然后要交哪些税,税率分别是什么有表格或者明细吗?
老师,问下,就是我想问下,报销,怎么走流程呢?都需要啥资料?
站在A公司的角度,应该怎么做账务处理呢?
借应收账款 贷应付账款
为什么?解释一下
上面的分录写反了,不好意思 借原材料 贷应付账款 借应收账款 贷主营业务收入 然后 借应付账款 贷应收账款
B供应商与C客户没有经济往来,也可以这样操作的吗?
嗯 可以这样 做你们委托C付款就可以
委托付款是合法合规的吗?
嗯 这个是可以操作的
需要开发票怎么办??
这个按照实际业务来开就可以 不用管委托协议