一、初始投资的会计处理 1.陈总投资借:银行存款 206880贷:实收资本 - 陈总 206880陈总应投入 60 万元,但实际支付 206880 元,假设先记录已支付部分 2.周总投资借:银行存款 191000贷:实收资本 - 周总 191000周总应投入 20 万元,实际支付 191000 元,先记录已支付部分 3.施总投资借:银行存款 504511贷:实收资本 - 施总 400000资本公积 - 施总资本溢价 104511施总应投入 40 万元,实际支付 504511 元,先记录已支付部分 4.唐总投资唐总应投入 40 万元,暂未明确投资方式,先不做分录,后续根据实际情况处理 二、费用开支的会计处理 1.记录门店总费用开支 968612 元 2.借:管理费用等(根据具体费用类型确定科目) 968612贷:银行存款 968612 三、销售和供货的会计处理 1.施总销售收到 111269 元借:银行存款 111269贷:主营业务收入 111269假设是主营业务收入唐总供货借:库存商品 467889.3贷:应付账款 - 唐总 467889.3 2.海尔电器专卖店销售商品收到收入 154369 元借:银行存款 154369贷:主营业务收入 154369 四、唐总投资的补充处理(假设用货款抵投资) 当确认用货款作为投资且实行多退少补时 借:银行存款 154369(销售货款) 应付账款 - 唐总 467889.3(供货货款) 贷:实收资本 - 唐总 400000 资本公积(若有差额) 其他应付款 - 唐总(多退少补款项)

资料:海尔电器专卖店门店费用开支总支出968612元(陈总付206880元,周付191000元,施总付504511元,唐总付66221元) 陈应投入60万元,周应投入20万,施总应投入40万,唐总应投入40万元 施总销售收到111269元 唐总用他自己的商品供货给海尔电器专卖店货款为467889.3元,门店支付的66211按66000元来算,海尔电器专卖店销售商品收到收入154369元(相当于货款用来作为海尔电器专卖店的唐总的投资40万,由于他收到销售货款,实行的多退少补) 根据上述情况,怎么做他们各自的分录和账目处理.老师,帮我解答一下并且有详细的分录和附上金额,谢谢
资料如述:海尔电器专卖店门店费用开支总支出968612元(陈总付206880元,周付191000元,施总付504511元,唐总付66221元) 陈应投入60万元,周应投入20万,施总应投入40万,唐总应投入40万元 施总销售收到111269元 唐总用他自己的商品供货给海尔电器专卖店货款为467889.3元,门店支付的66211按66000元来算,海尔电器专卖店销售商品收到收入154369元(相当于货款用来作为海尔电器专卖店的唐总的投资40万,由于他收到销售货款,实行的多退少补) 根据上述情况,怎么做他们各自的分录和账目处理.老师,帮我解答一下并且有详细的分录和附上金额,谢谢
公司自然人股东之前转让给自然人股东,未实缴注册资本,股权变更需要缴纳那些税呢?如果在注册资金100万的情况下。
当月没有勾选认证的。进项税额转出的分录怎么写?
请问有没有会清算的老师
老师好,施工企业的钢筋工程承包给一个包工头,其中一名工人受伤,人社部门伤残补助6万元,但是人社部门需要施工企业支付给这个工人的一次性失业补助11万(实际上这个失业补助11万是由包工头承担,但是须从施工企业银行帐户支付给这个工人),那么包工并没有可以把这11万转到施工企业银行帐户上,再由施工企业支付给工人可以吗?财务上怎么做帐呢?谢谢老师
老师,我是山西太原的,我养老保险给员工续保后,电子税务局养老保险申报不显示新增的员工,怎么弄
老师你好,同事4月开具的费用发票,我6月用银行转账,我四月份,做账,贷方用那个科目合理呢?
老师,请教一下,对应公司升为高新技术企业,审计审核对应资料时,对于资料的审核的原始单据的要求是必须每都很标准吗?
老师,请问怎么更改工商年报工商联络员的登陆账号(朴老师)
纳税人信用等级在哪里查?
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但我已经按60,20,40,40万元这么投资款已经做账
那你就做成实收资本