你好,当时保险做了管理费用吗?如果是的话,红冲你的管理费用。
老师,你好,有个账务处理方面的问题想咨询一下您这边:我公司在购买车辆保险时,保险公司又优惠活动,购买保险后会优惠1000元,在我们公司支付保险款后以现金形式返还给我们公司。那我的账务处理是:借:库存现金 1000元 贷:营业外收入 1000元 可以么?还是说要冲减管理费用-保险费比较好,但是冲减管理费用-保险费会不会涉及到需要对原增值税进项税额进项转出的问题呢?
您好,老师,请问一下,公司支付了一笔车辆保险费,过了几点收到了保险优惠返现,这个优惠返现入那个科目,怎么做分录
老师你好,我想问下这种业务怎么做分录?(小雨 你发的这个是天津社保的一个优惠政策:稳岗返还补贴。和我申请的金额差了10多块钱,但是不影响,返回来就行。计算方法就是上一年度缴纳的失业保险金的90%,(中小微企业返还90%,大型企业50%))
公司要给车辆交保险,一般都是公账交,但是我们的账户出现了一点问题,对方说可以法人微信/支付宝扫码支付,我把这笔钱从公司私账转到法人支付宝,发现转账有优惠,抵扣了4元,原本要转4000元,结果有优惠抵扣了4元,但是法人收到的还是4000元,怎么做账呀
老师我公司提承包经营车辆支付车辆保险我做的分录是收到保险费借银行存款7860贷其他应付款-人保7860向保险公司支付保险费借主营业务成本-保险费7415.10借应交税费-进项444.90贷银行存款7860.(提问老师这个应付账款人保怎么平账啊实际已经都支付了啊或者分录怎么做,保险公司开的专票我公司是一般纳税人)
老师报财务报表是不是要勾选开启重分类的报
老师,小规模纳税人汇算清缴时退回预缴企业所得税,怎么做分录
北京医保3月断缴,交了4月,5月去医院可以正常报销吗
老师 比如说 我截止到4.15资产是12万 截止到3.16资产是10万 然后在3.16-4.15这个期间 我挣了2万 (收入6万-费用和成本4万等于2万)挣的钱的这2万 包含在截止到4.15的12万资产里面吗
老师您好,有个问题请教一下,甲方目前处于基建阶段,乙方是施工方,乙为甲承包了临建食堂工程,该工程是建了两排临时房,其中一排作为食堂和员工活动室,另一排部分作为员工宿舍部分为办公室,该工程开了一张增值税专用发票,请问进项税额该如何抵扣呢?
老师,如果想抵扣这个增值税,应该怎么做呢?
老师,支付成本的时候过一下应付账款科目,这样做有没什么影响呢 借:主营业务成本 应付账款 贷:应付账款 银行存款
老师请问一下,收到帮员工以前的公司代交的社保款怎么入账,就是别的把这个员工单位部分和个人部分都打到我们公户上了
老师我们的车卖给二手市场,然后人家又卖给别人。开的票我们要缴税吗?
老师,解析里1说不能将2400计入交易价格,2又说将2400确认收入,不是一个意思吗?不太理解
支付出去的时候做的其他应收款,因为没有收到保险的发票
你好,那你就红冲你的其他应收款。
是做借:银行存款,贷方:其他应收款吗
是的是的,是这么做的。
好的谢谢老师
不用客气,工作愉快。