这个题讲错了吧,(20%2B15-2)*0.07=2.31,税法就是规定进口不征,出口不退

请问老师,销项-进项=应纳增值税,进口的增值税不是被抵扣进去了吗?城建税进口不征,为什么不把抵扣进去的进口增值税加回来呀?如果加回来就是(20+2+15)×7%,搞不明白
老师你好,我有个疑惑想请教,出口制造业所有业务都是外销,进项有勾选认证抵扣,销项销项没有交附加税没有交。申请退税了。 我理解的是先交增值税附加税,再申请退出口增值税,附加税出口不退进口不征。进项不得抵扣
请问出口退税 退税退的是进项部分吗,进项税额不够退税抵扣的还是要交增值税是吧,比如进项50,销项80已交,退税勾选,然后退税申报能退回50吗,退税勾选了就不能在抵扣勾选了吧
老师,销项➖进项➕进项税额转出➖留底,如果是负数的话,不用交增值税对吧?是不是得出来的这个数,不能➖加计抵减的?不用交增值税就不能享受加计扣除了?
@值班付老师(不私加))请问:老师11月开销票,12月报11月增值税抵扣了进项,2月红冲了销项票,想问问11月抵扣的进项票有退回来吗
余额表应收账款期末借方余额为负数表示什么?
老师,怎样把把自己设置成企业在电子税务局的办税员?
老师,去年的电费25年12月份才一起开的。开票金额电业局是按照实际发生的开了2万6。 但是做账实际做的是2万,我把发票附上就行不用管他
学堂可有卖注会550题目的?
郭老师,甲供材是哪种,建筑行业之前甲供材简易计税是哪种可以算
郭老师,什么情况下要交房产税,有房产证的要?还是租房的也要
朴老师,做账时是不是要避免同一个员工在两个往来挂账?比如A员工既用其他应收,又用其他应付做账。
朴老师,我公司是集团的电商公司,24年12月电商经理拿了2000的发票来报销,这2000块确实是电商公司发生的支出,但发票抬头是集团工厂,这2000在24年12月已经用电商公司的银行账户打给电商经理,我现在补账,电商经理报销的2000元该怎么做账?
老师 一般纳税人 开具劳务发票 税按货物13% 按服务6%
老师,你好,出口退税需要涉外收入申报单,这个要去国家外汇管理局数字外管平台申报吗
为什么用减呀?
进口的增值税可以抵扣啊