你好 租金,借:银行存款等科目,贷:其他业务收入,应交税费—应交增值税(销项税额) 借:其他业务成本,贷:周转材料 押金,借:银行存款等科目,贷:其他应付款
2019年6月1日暖洋洋公司周转材料——在库 借方余额:10000,周转材料——在用 借方余额:5000,周转材料——摊销 贷方余额:2500,6月25日暖洋洋公司随产品销售出租包装铁箱40个,每个成本100元,押金按每个110元收取,存入银行。6月25日收回出租包装铁箱,收取租金500元,从押金中扣除,余额支付给对方。包装物价值采用五五摊销法摊销,请分别作出包装铁箱出租、收取押金、收取租金时账务处理。
D公司2019年7月18日领用随商品出租的包装箱一-批300只,包装箱单位成本6元,出租期为6个月,出租时收到包装箱押金1500元;合同约定每月收取租金150元,增值税税额19.5元,以现金收取。该企业对包装物成本采用五五摊销法进行摊销。
D公司2019年7月18日领用随商品出租的包装箱一-批300只,包装箱单位成本6元,出租期为6个月,出租时收到包装箱押金1500元;合同约定每月收取租金150元,增值税税额19.5元,以现金收取。
D公司2019年7月18日领用随商品出租的包装箱一-批300只,包装箱单位成本6元,出租期为6个月,出租时收到包装箱押金1500元;合同约定每月收取租金150元,增值税税额19.5元,以现金收取。分录
D公司2019年7月18日领用随商品出租的包装箱一-批300只,包装箱单位成本6元,出租期为6个月,出租时收到包装箱押金1500元;合同约定每月收取租金150元,增值税税额19.5元,以现金收取。我知道分录不会填
我们公司和甲公司进行项目合作,我们和甲公司不存在参股问题,双方签了一份合作协议,项目账务在我们这边成立专账,年底项目结束且项目盈利,双方平分利润,我们按照合作协议约定转给了合作方甲公司的项目利润分红,项目利润分红给对方,两边都要交所得税吗
老师,行政单位聘请老师授课,要给授课老师交税,税是和在职员工一起交吗?
老师,我们卖废品的话嗯不用给对方开票,对吗?直接做营业外收入,还要开票吗
老师请问,每月做了累计折旧后,固定资产原值会减少,请问这个固定资产原值减少的会计分录怎么做?
@董老师,你好,再次提问的
为什么金蝶云星空在成本计算的时候异常余额汇总表会产生一些0.01,0.02的差异 ,这是什么原因导致的
老师,进出口权,外汇,海关,电子口岸,每年要怎么年检的,谢谢
金蝶云星空为什么生成的现金流量表对不上数字,可能会是什么原因
公司注销流程是怎么样的,详细文档
老师,办个餐饮店营业执照需要法人的健康证吗