您好 请问是应收账款贷方吗

老师好,请问我凭证做的事应收账款,为什么资产负债表变成了预收款项
您好老师!请问,资产负债表里应收账款和预收账款都是负数,是什么原因导致呢?
老师好我想问一下,我凭证贷方应付账款100万元,错误记成了应收账款100万元,对实际的资产负债表和利润表有影响吗
老师资产负债表中,为什么应收是账款,而预收是款项呢
老师你好,我想请问下,我的资产负债表里面负债类的预售款项有余额,但是我看我凭证做的没有计入这个科目的啊,这是怎么回事
甲方代付一部分工人工资社保,然后从工程款中扣除,这个分录咋做?个税一般谁来扣?
老师前任会计交接账时,初始建账套的应交税费—未交增值税设余额14679,是上年的,实际税务都已经交税了,只是初始建账直接把销项税额14679写在未交增值税科目余额上,而没有做销项税额转出的会计分录,这个怎么调账?
老师,验资报告是以前保留的这个东西,还是现在用,现在要去找会计事务所现做?
老师好,问下房地产公司, 2017年售房,首付款己开票,按揭款没开票,两者做账都列入收入且交完所有税。现在2026年5月开按揭部分发票,入账怎么处理?税局会要求做什么?
老师,税务发了自查通知书叫企业自查,这个什么异常吗?
老师,我想问一下就是付房租一次性付了三个月的怎么写分录,然后按月分摊啊,
老师,关于企业在企业所得税汇算清缴时,工资计提数高于实发数的部分需要纳税调增,这个规定有什么依据吗?
老师,发生的捐赠支出不是公益性捐赠支出,在企业所得税年度汇算清缴时如何处理呢
去年的印花税今年1月已经交了款,但该印花税所属期选在26年1月,导致去年报表填了税金及附加多,实际缴纳数少,要怎么处理?
你好,我公司3月份刚开始做业务,跟个人(中间商)拿货,微信支付的货款,后面我公司要求他要注册个体户开票给公司,5月份他注册好了个体户,现在想问下3-4月份跟他拿的货是否可以让他补开发票,原先微信支付的货款是否需要重新对公转账后才能开票给公司?我公司是一般纳税人,怎样操作比较合适?
是借方,明细账和科目余额表也在应收账款里
请问有应收账款贷方明细余额吗 所有明细都在借方 然后全部填在预收账款栏次吗
是的,明细账和科目余额表都在应收账款的借方余额。资产负债表在预收账款里。应该账款余额正好少了这个预收账款。
那您看下资产负债表 预收账款取数设置公式
好的,就是正常不会出现这种情况对吗?
如果没有应收账款贷方余额的话 正常不会出现这种情况