你好 这个没有的,只是说你科目不一样的

老师你好:我公司是中间商购买的挂车直接没回公司就卖给别人了,我付款时凭证直接:借:应付账款 -华美公司10万 贷:银行存款 -建行 10万 最后年末应付账款贷方累计-300多万 负300多万不就是借方吗?对年末资产负债表没有影响吧?
老师好我想请问下我们收到客户的款项,借银行存款贷应收账款,但是我把贷方记成了应付账款,而且是去年12月记错的,但是奇怪的是去年年底的资产负债表和利润表都是平的,我现在需要怎么做呢
老师好我想请问下我们收到客户的款项,借银行存款贷应收账款,但是我把贷方记成了应付账款,而且是去年12月记错的,但是奇怪的是去年年底的资产负债表和利润表都是平的,什么叫科目是平的资产负债表和利润表就是平的呀
老师好,我在3月做一笔凭证的时候应该借主营业务成本,贷应付账款,但是我错误把应付账款计成了应收账款,而且当时出来的资产负债表啥的已经报企业所得税了,我现在想在4月做账做一笔凭证把这个调整过来,但是之前的报税不对啊,咋整
老师好我想问一下,我凭证贷方应付账款100万元,错误记成了应收账款100万元,对实际的资产负债表和利润表有影响吗
我们矿上的运输公司,给我们运土石方,我们代发司机工资,这部分工资咋入账,个税谁扣
甲方代付一部分工人工资社保,然后从工程款中扣除,这个分录咋做?个税一般谁来扣?
老师前任会计交接账时,初始建账套的应交税费—未交增值税设余额14679,是上年的,实际税务都已经交税了,只是初始建账直接把销项税额14679写在未交增值税科目余额上,而没有做销项税额转出的会计分录,这个怎么调账?
老师,验资报告是以前保留的这个东西,还是现在用,现在要去找会计事务所现做?
老师好,问下房地产公司, 2017年售房,首付款己开票,按揭款没开票,两者做账都列入收入且交完所有税。现在2026年5月开按揭部分发票,入账怎么处理?税局会要求做什么?
老师,税务发了自查通知书叫企业自查,这个什么异常吗?
老师,我想问一下就是付房租一次性付了三个月的怎么写分录,然后按月分摊啊,
老师,关于企业在企业所得税汇算清缴时,工资计提数高于实发数的部分需要纳税调增,这个规定有什么依据吗?
老师,发生的捐赠支出不是公益性捐赠支出,在企业所得税年度汇算清缴时如何处理呢
去年的印花税今年1月已经交了款,但该印花税所属期选在26年1月,导致去年报表填了税金及附加多,实际缴纳数少,要怎么处理?