您好,应为增值税销项=2000*20*(1%2B10%)*13%=5720.
某增值税一般纳税人,增值税率13%,甲产品每件售价200元(不含税),9月对外销售100件,用于集体福利10件,用于在建工程10件,对外捐赠10件,则,企业当月计入“应交税费——应交增值税(销项税额)”为()元。
某生产型企业为增值税一般纳税人,增值税率13%,销售给企业职工甲产品20件,每件成本2000元,计算增值税销项税或进项税。
某生产型企业为增值税一般纳税人,增值税率13%,销售给本企业职工乙产品20件,每件成本2000元,每件不含税售价3600元。计算增值税销项税额
某企业为增值税一般纳税人,5月生产加工一批新产品450件,每件成本价380元(无同类产品市场价格),全部售给本企业职工,取得不含税销售额171000元。则该笔业务的销项税额应如何计算?
甲公司为增值税一般纳税人,2021年9月将新研制的产品1000件赠送给顾客试用,生产成本为100元/件,无同类产品销售价格,已知增值税税率为13%,成本利润率为10%.计算甲公司该笔业务增值税销项税额为()元
老师您好,月末结转未分配利润余额在借方,那么填资产负债表的时候未分配利润是用负数表示吗?比如借方余额是200,在资产负债表填—200,是这样吗。
老师补交当年的税金及附加和增值税,怎么做账呢,是应税的弄成免税的了
老师,公司账户收到国库稳岗返还款,记什么科目
增加股东产生的变更费用,是计入办公费吗
请问一下老师,一般纳税人收到农产品按9%计算抵扣的税款,怎样做分录?比如,收到一张1000元价税合计的自产农产品普票票面税额是9.9元,按9%计算抵扣的税款是89.11元比9.9。 分录如下:借:库存商品 910.89(1000-89.11) 进项税额89.11 贷:银行存款 1000 这样做对吗?
老师,4000块钱的平板能一次记管理费用吗
老师,我们公司是文旅集团(旅游景区),现在筹办了一个全国的赛事(登山活动),奖金以现金的方式发给获奖者。1/我们公司现金是出纳去银行取吗?2/奖金12000元~100元不等需要全额申报个人所得税吗?3/获奖者需要给我们公司开具发票吗?4/账务怎么处理呀?需要哪些东西作为附件呀?
你好,老师,我们公司与韩国签订了一项设备技术服务合同,需向韩国公司支付相应费用。那我们公司支付的这笔费用想所得税税前扣除需要哪些资料。我们公司需要交哪些税或是代扣代缴哪些税款?
老师,您好!我将接社会团体的会计,主要想咨询捐赠收入现在是不交税,捐赠收入不交税是系统自己设置的,还是怎么弄的
老师,我们公司承包学校食堂,学校要求把食材成本多做一些,我们能不能做呢