把之前的发票收回来,然后对方不用提供任何材料给我,自己在税盘里面开红字发票就可以了。 同一个客户, 能既开专票又开普票。

咨询一个问题,就是供货方之前多给我们开了两万发票,然后公司之前也已经认证抵扣了,我现在要给他们开红字发票信息表,里面需要填商品编码,因为要对应对方的商品编码,但是我的开票系统里没法添加这个商品编码(可能不在),现在就打印不出来这个信息表[捂脸]
我们开给对方的发票需要红冲,但是对方必须要我们先开一张蓝字发票给他们把票换过来,才给我红冲,交流了很久,我看流程也是得先开红字发票冲掉,在给他们开蓝字发票。他说他们已经认证了,然后我在税盘里发现可以直接红冲,就开具了红字发票信息表,对方说我们私自红冲,可是我们后面也给他们开了蓝字发票,这个对公司有什么影响吗?
老师我是自己公司,然后去年我有十多张发票,当时开票人员把目录输入错误,然后今年我们的合作单位,然后就把去年的十多张票找出来,要我重新开,大概的金额在100万左右吧,然后我想问一下,如果现在我开这个红字发票。对方单位是要我重新把那个发票开给他,他说开蓝字发票和红字发票,然后这样的话就能这个平衡,但是我这边公司的会计他就不愿意做,他说这个特别麻烦,说到时候的话税局会要求我们这边什么要补税呀,这些所以说我就不明白我的合作单位那边的话,他说我开那个红色发票和蓝字发票,这样开了对冲,然后就没有任何问题,但是我的会计说问题很多,他说甚至可能很麻烦,可能会税局的话要要求我补税,所以说我的问题就是想咨询你一下,到底哪个说的是正确的?
就是把之前的发票收回来,然后对方不用提供任何材料给我,我自己在税盘里面开红字发票就可以了,是吧,然后还有一个问题是,同一个客户,我能既开专票又开普票吗
郭老师,我有个问题想咨询一下你,就是这样的啊,我这边是广州市的,然后我哥他公司他是个小规模的做饮料的公司。然后他平常开给对方的发票都是开普通发票,然后国家现在有减免政策嘛,他每个月开给对方都是普票一个点的普票,然后现在对方的话就是说他要专票。然后床店我之前我问过,然后床店发票是可以开专票的,但是我想问一下,他现在开专票的话,他是在床店发票那个系统里开出去的专票,我是可以按现在。平常给他的开一个税点的专票,还是我不能享受减免呢,要开原来的三个点的专票给对方。
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