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老师,这张凭证是2020年的费用,现在要冲销,应该怎么做分录

老师,这张凭证是2020年的费用,现在要冲销,应该怎么做分录
2022-03-30 09:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-03-30 09:54

借:以前年度损益调整 贷:应付账款 做红字冲销

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快账用户2471 追问 2022-03-30 09:58

借:以前年度损益调整-3594,贷:应付账款-3594;借:利润分配-未分配利润3594,贷:以前年度损益调整3594,老师这样吗

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齐红老师 解答 2022-03-30 09:59

学员您好,是你说的这样处理的

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相关问题讨论
借:以前年度损益调整 贷:应付账款 做红字冲销
2022-03-30
您好,借这个金额退了吗?
2022-12-27
借营业外支出 借管理费用负数
2021-04-12
你好,要冲销2020年8入账的一笔福利费 借:以前年度损益调整—管理费用等科目   ,       贷:应付职工薪酬—福利费 借:应付职工薪酬—福利费 ,     贷:银行存款等科目   注意:这两笔分录的 借贷方都是负数 
2021-12-22
。请说具体。请说具体业务具体错误。
2022-07-15
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