你好,根据你的描述(这笔凭证其实我这笔凭证不应该做),现在的调整分录是 借:预付账款 贷:以前年度损益调整—管理费用

老师 你好 我想问一下,我19年12月做一笔费用,但是没开票 凭证 借 管理费用 贷 其他应付款 但是今年年报前没有开到票 !我应该怎么年报?那张凭证怎么冲?
老师,6月份时公司账上收到一笔法院退回的诉讼费2000,当时付是现金付出的(6月没有收到其他附件),我6月凭证就做了 借 银行存款2000 贷 营业外收入 2000,现在想把这笔凭证调整下,这个2000做到管理费用中去,那我这6月这笔凭证现在该怎么来做?谢谢!
你好老师我问一下,我在5月份做了一笔凭证借应付职工薪酬福利费贷其他应付款,这笔凭证做错了,我现在怎么修改,不应该有这么一笔
老师好,去年12月份做了一笔凭证 借:管理费用 5409.30 贷:预付账款 5409.3 但是这笔凭证其实我这笔凭证不应该做,我现在今年1月份调整 应该怎么做分录
老师好,我在12月份少录的一笔凭证,正常应该录 借:管理费用5409.30 贷:预付账款5409.30 但是我们有录入这笔分录。我想在今年1月补录,应该怎么做调整
住宿费疑点发票,情况说明怎么写
1月份征期延期么老师
我是一家商贸公司,一般纳税人,有些单位开进来的成本发票是1%的普票,我单位开出去的发票一定要13%的专用发票吗?
老师,2024年10 到12月的审计报告,我提供什么时期的财务报表
老师,请问税我已经在11.5号交完了,忘记开完税证明,这个要去哪里开?
老师,有一比成本我付了钱,做的借:应付账款贷银行存款,发票没收到,但我想做到当月成本,后续分录怎么写呢
今年的不开票收入,一直未结算,明年结算的时候才开票,今年和明年应该怎么处理,
所得税年度汇算清缴时 因每月工资延迟40天发放 个人所得税申报所属期与账面计提的有差异怎么办
你好。我问一下,我们公司建立充电站然后有部分材料成本是没有票的,我按照全额确定充电站固定资产原值,计提折旧。我没有成本票那部分怎么进行纳税调增呢?
所得税费用处理的全部分录