你好,根据你的描述(这笔凭证其实我这笔凭证不应该做),现在的调整分录是 借:预付账款 贷:以前年度损益调整—管理费用

老师 你好 我想问一下,我19年12月做一笔费用,但是没开票 凭证 借 管理费用 贷 其他应付款 但是今年年报前没有开到票 !我应该怎么年报?那张凭证怎么冲?
老师,6月份时公司账上收到一笔法院退回的诉讼费2000,当时付是现金付出的(6月没有收到其他附件),我6月凭证就做了 借 银行存款2000 贷 营业外收入 2000,现在想把这笔凭证调整下,这个2000做到管理费用中去,那我这6月这笔凭证现在该怎么来做?谢谢!
你好老师我问一下,我在5月份做了一笔凭证借应付职工薪酬福利费贷其他应付款,这笔凭证做错了,我现在怎么修改,不应该有这么一笔
老师好,去年12月份做了一笔凭证 借:管理费用 5409.30 贷:预付账款 5409.3 但是这笔凭证其实我这笔凭证不应该做,我现在今年1月份调整 应该怎么做分录
老师好,我在12月份少录的一笔凭证,正常应该录 借:管理费用5409.30 贷:预付账款5409.30 但是我们有录入这笔分录。我想在今年1月补录,应该怎么做调整
老师下午好,老板让我入一些树苗库存,入库分录怎么做呀
老师好,建筑工程劳务工资,开了劳务发票,但是工资是本公司人设代发,算不算劳务外包
老师,章程上股东出资155万但是没有实际到账该怎么入账呢
今天报关,报关数据要几天到海关,我看来及开发票吗
基层工会员工出去旅游规定多少一人吗?支出
我们是分包方,总包给我们酒水1万冲抵工程款,有酒水抵款协议,我们怎么入帐抵工程款分录?分录后面附什么资料?但是我们也没有酒水发票,这个酒水作为库存商品我们怎么入帐?分录后面附什么资料?
朴老师,请问,公司的股东是公司,从公司借款,这种也是年底归还?不归还按照多少税率交税?
老师您好,是不是过年回家了,只要家里有电脑有网络在哪里都可以申报纳税和申报社保??
老师,公司既有应税商品又有免税商品,发生的日常经营费用免税部分做进项税转出怎么做会计分录,怎么结转
产品外包装标签的委托公司与实际付款公司不一致,再签订合同时应以委托公司为主体还是付款公司