应交税费应交车船税 贷方红字
老师,请问单位车辆是9月份交的保费,在12月份卖出车辆,保险公司退回了2090.94的保费,并开具了2090的红字发票给我,这样我怎么做分录呢? 借:管理费用-保险费(负数) 借:应交税费-进项税(负数) 贷:银行存款(负数) 对吗?老师,请指教。
老师,公司新买的车的保险及车船税2月交了,3月才开来发票,2月我直接计提了车船税和进了费用,我3月更正凭证,先进预付再转费用,2月计提车船税这张我红字冲销,应交税费应交车船税是做借方蓝字,还是贷方红字
我们公司是一般纳税人企业,上半年5月份公司来了一张够车险的进项票,这张进项票来了当月就抵扣了。当月做账分录:借:主营业务成本应交税金-进项贷:应付账款现在发票要退回去,并在11月已经开了红字信息表给对方。不是涉及到已抵扣的进项税额转出重新交税吗?11月这张开了红字信息表的发票入账分录如下对吗?借:主营业务成本负数应交税费-应交增值税(进项税额)负数贷:应付账款负数
对方公司让我公司申请开了红字专用发票信息表,8-9月房租,金额是-35000,税额是-1750,对方公司也开了对应的红字发票过来。我公司税务网上的申报表显示进项转出是1750元。 已经扺扣了的。3个月房租,当时一次性付,按月分摊费用了。当时做的是借:预付账款 借应交税金-进项 贷:银行存款,后3个月分摊完费用 现疫情要免3个月房租,对方让我们申请开了红字增值税专用发票信息表,对方开红字发票我们,总金额是-36750,其中-35000是房租费用,-1750是进项税 这笔钱实际是没退的,抵下一年3个月房租。 请问会计分录怎么处理
老师,我们公司是购买方,上个月收到员工差旅酒店发票,因为税率错,那家酒店这个月进行了红冲,开了新的蓝字票,我当时做账是借管理费用,借应交增值税进项,贷银行存款,这个月红冲是不是,借管理费用负数,借应交增值税—进项转出负数,贷银行存款,然后在做蓝字借管理费用,借进项,贷银行存款,然后一月报增值税是要填进项转出的表那一栏对吧,那我电子税务局勾选,是不是不用做什么
为什么电信公司开的电子发票(普通发票) 征收率是免税的?
老师,申报的工资怎么做分录
老师,请问我们有个员工,不经常在这边上班,经常负责去沟通一些业务,采购也同时跟销售单位对接,这样他的费用是入到销售费用还是管理费用好点
老师,公司账上的一个固定资产扣除折旧后还有50万净值,然后卖出去发票开50万,企业所得税要交多少吗
老师您好,菜市场里面的个体户,菜贩子,不是自产自销的,给酒店供应蔬菜,增值税可以开免税发票吗?
挂面的税率到底是9%还是13%
计算基本每股收益,分子不扣除终止经营净利润,计算稀释每股收益是分子应扣除对不
各位老师大家好,如果公司开除了,怎么算陪偿工资
老师您好,公司在厦门,请问年奖金,离职/工作地点调动补偿金多少不扣个税,扣个税的阶梯是怎么样的
涉及到车船税,怎么做账???车船税300元,用现金支付……还想用“应交税费”科目过度一下