你好,。您好,自己用的计入周转材料,低值易耗品。
老师你好!公司购进员工用微波炉计入什么科目合适,明细科目计入什么?
10.某电器商城为增值税一般纳税人,9月发生以下经济业务: (1)购入冰柜500台,增值税专用发票上注明的价款和税款分别为100万元和13万元。另外,该电器商城 支付运费2万元,承运单位开具了增值税专用发票。 (2)采取以旧换新方式销售微波炉464台,每台微波炉的零售价为0.1万元,另支付顾客每台旧微波炉的 收购价为0.05万元。 (3)商场将8月购进的自动榨汁机50台作为福利发给职工,增值税专用发票上注明的价款和税款分别为 4万元和0.52万元。试计算该电器商城9月应缴纳的增值税。
你好 公司购进一台微波炉 记什么费用明细 500元
企业名称:北京光明有限责任公司;纳税人身份:一般纳税人;登记注册类型:其他有限责任公司;法定代表人姓名:刘光明;企业地址及电话:北京市光华路53号,010-888888企业所属行业:制造业(生产销售微波炉,出厂不含税单价为500元/台,成本为400元/台);开户银行及账号:工行光华路分理处3301022009011503954;纳税人识别号:91110100000010001K。2021年8月该厂购销情况如下:(1)1日,向当地某商场销售微波炉500台,并开具增值税专用发票,单价(不含税)为500元/台,销售额250000元,并约定对方10天内付款可享受不含税价款5%的现金折扣。对方于1月7日付款,于是在结算时,给予该商场5%的现金折扣(现金折扣不考虑增值税)。(2)8日,销售400台微波炉给外地某客户并开具增值税普通发票,价税合计为226000元。支付运输费用价税合计4360元,并取得增值税专用发票,发票上注明运费金额为4000元,税额为360元,该外地客户款项未付。(3)9日,拨付2台微波炉给本单位职工使用,未开具发票。(
1、北京光明有限责任公司为一般纳税人,适用13%的税率。生产销售微波炉,出厂不含税单价为500元/台,成本为400元/台。2019年1月该厂购销情况如下:(1)1月2日销售400台微波炉给外地某客户并开具普通发票价税合计226000元。支付运输费用价税合计4360元,并取得增值税专用发票,发票上注明运费金额为4000元,税额为360元,该外地客户款项未付。(2)1月9日拨付2台微波炉给本单位职工使用,但未开具发票。(3)1月12日没收逾期仍未收回的包装物押金67800元,确认收入但未开具发票。(4)1月13日购进冰箱配件一批,货款已付,专用发票上注明金额100000元,税额13000元,物资尚未验收入库。(5)1月20日企业建职工宿舍,领用上月购进的原材料钢材一批,实际成本50000元,该批钢材的进项税额6500元,已在购进当期申报抵扣。要求:计算光明公司本月应纳增值税税额。
老师,当月的微信收入,当月做其他货币资金1000主营业务收入1000.都是次月提现,比如2号提现的,但提现的时候手续费从微信零钱额外扣除的,不是从提现金额1000里面扣除的,怎么做账啊
深圳是工商年检是几月几号截止
老师,我们是工程单位,在四月给业主开具普票,对方5月份打款,是普票,普票,普票!我做账借应收账款,贷主营业务收入,因为是普票,是不是销项税额就不管了不做了?
老师,我们老板有两个公司,可以从一个公司借款到另一个公司吗?涉及到税吗
现金流量表中30行到37行这样看的话是否看的出来有错误呢?
老师,公司是酒店,主营业务是提供住宿,请问在报企业所得税年度纳税申报表时,在收入明细表中,销售商品收入,提供劳务收入,建造合同收入,让渡资产使用权收入,其他,选择哪个?
老师,麻烦问一下汇算清缴补交企业所得税如何做分录
个人所得税汇算清缴手续费几块钱,做其他收益,应交增值税几毛钱,要缴吗
货拉拉的运费用收款凭证入费用,汇算请缴的时候要剔除吗
老师,请问个体户给员工发工资,也需要申报个税吗?跟公司那样,填写每个员工的工资,然后代扣个税?
给公司员工热面包吃的
您好,领用的时候计入员工福利费。
借:管理费用 易耗品 贷:库存现金?
不能按固定资产吗 或者福利费
一共500元,不记固定资产记固定资产,你还得折旧三年呢。 。 借管理费用的福利费贷应付职工薪酬 ,借应付职工薪酬贷周转材料低值易耗品。
老师 房租和装修待摊完了 又要交房租了,怎么做分录。
借管理费用等,贷银行存款。
还要不要分摊房租 ,如果分按多少个月分
如果是支付一年以内的,用预付账款后面按月摊销。按租赁期分摊。
如果一年是10万 就每月分摊8333.33 。12个月 对不对
。您好,100000÷12个月这个数就对。。自己按一下计算器,我手上没有计算器。