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2021年12月份合同收入100万,但实际开票90万,按照发票入账的话,差额部分怎么处理

2022-03-30 14:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-03-30 14:05

你好,为什么按照发票入账?具体是什么合同业务

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快账用户5524 追问 2022-03-30 14:06

挖机租赁

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齐红老师 解答 2022-03-30 15:27

你指这个差额是什么意思?以后收不回了?

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你好,为什么按照发票入账?具体是什么合同业务
2022-03-30
同学你好 对的 签一个补充协议就行了 说明一下
2021-07-02
你好 按照收到的红字发票 借:应收账款 红字 贷:以前年度损益调整 红字 应交税费-应交增值税(销项税额)红字 收到蓝字 借:应收账款 贷:以前年度损益调整 应交税费-应交增值税(销项税额)
2025-01-07
你好 12月份根据开票收入 借:应收账款等科目,贷:主营业务收入,应交税费—应交增值税(销项税额) 跨年红冲收入的分录是 借:主营业务收入,应交税费—应交增值税(销项税额),贷:应收账款等科目 (这种情况,损益事项不需要通过  以前年度损益调整 科目核算 )
2025-01-07
你如果在二一年已经确认过收入了,现在开票就不需要再另外做收入了。
2022-01-09
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