你好,是11万 的进项发票全部认证了吗

老师,我这个月的进项税有11万,销项税才9万怎么办呀?
这个是我们11月的销售 老师 请问一下。我们11月的进项要达到多少 才满足税局50%的要求呀?
老师你好,我们是一般纳税人,11月开了110万的发票,税率13,销项税大概15万,进项税抵扣了5.9万,12月实际交了9万的税,这个计提的时候怎么做账呀,尤其是这个增值税,销项进项抵扣怎么做账, 附加税的话是借 税金及附加 贷 应缴税费吗,印花税也这样做吗
老师你好 上月进项税额100万,销项税额90万,这个怎么做账务处理呀
老师,比如说我这个月销项有20万,进项有25万,但是这进项25万是开在一张发票上的,然后这个月又想交2000元的税,抵扣勾选和申报表该怎么处理呀老师
老师,您好,方便解答下这个问题吗?年终奖若分多次发放,是否可合并申报全年一次性奖金
老师:小规模纳税人2026年2月收到设计费发票285000元,工作进度是65000元,实际也是支付了65000元,这个账怎么做
老师,25年暂估220万,26年做账是一次性冲回220万还是,收到一笔发票冲一笔?
老师好,员工个税已申报一年,发现员工名字有个字不对,身份证号是对的,个税扣缴端怎么处理呢
老师,想问一下,对于已经开完的增值税票,且已经入账一年后,突然要拆成两张票,可以直接在电子税务局上红冲并重新开票吗?是否对公司来说有什么风险?
请问应付账款暂估为贷方怎么处理
25年10月11月出口,能退26年二三月份的进项票吗
老师,请问一下民办学校的增值税和企业所得税是免的吗
你好,请问我在25年的时候转出一部分材料成本,36年我需要年度汇算清缴补交所得税,我应该怎么做账呢?
审计报表重分类调整后应收账款过大,怎么看原因?写说明
而且我的进项是一张票上的税额
你好 1,认证进项发票,有期末留底税额 2,不认证,全额纳税 由单位自行选择
有留抵税额怎么办呀
你好,结转以后月份继续抵扣就是了
怎么做账务处理呢
你好,是对进项税额,还是对结转增值税的处理?
就是有留底税额的账务处理
你好 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税)(留底税额) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额)