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老师,我这个月的进项税有11万,销项税才9万怎么办呀?

2022-03-30 14:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-03-30 14:40

你好,是11万 的进项发票全部认证了吗

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快账用户3617 追问 2022-03-30 14:41

而且我的进项是一张票上的税额

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齐红老师 解答 2022-03-30 14:41

你好 1,认证进项发票,有期末留底税额 2,不认证,全额纳税 由单位自行选择 

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快账用户3617 追问 2022-03-30 14:47

有留抵税额怎么办呀

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齐红老师 解答 2022-03-30 14:47

你好,结转以后月份继续抵扣就是了 

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快账用户3617 追问 2022-03-30 15:02

怎么做账务处理呢

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齐红老师 解答 2022-03-30 15:05

你好,是对进项税额,还是对结转增值税的处理? 

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快账用户3617 追问 2022-03-30 15:06

就是有留底税额的账务处理

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齐红老师 解答 2022-03-30 15:08

你好 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税)(留底税额) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额)

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你好,是11万 的进项发票全部认证了吗
2022-03-30
可以直接勾选抵扣,形成留抵,下月继续抵扣
2025-10-31
你好,正常勾选抵扣即可,形成留抵,可留抵下月销项
2025-10-31
你好,增值税不用计提,一般纳税人在账上有销项与进项,在销售与采购时已通过做账确认了,月末只需做一下增值税结转到未交增值税,然后相关附加税费需要计提。
2024-01-11
同学,您好。账务处理如下: (1)转出 8 月未入账的进项税额: 借: 相关成本费用科目等 50000 贷:应交税费 — 应交增值税(进项税额转出) 50000 (2)结转 9 月份未缴增值税: 借:应交税费 — 应交增值税(转出未交增值税) 30000 贷:应交税费 — 未交增值税 30000
2024-10-23
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