免税的话不用提现税费了。
现在按减百分之一增收增值税,我小规模纳税人,一季度没有30万的销售额,那免税的那部分增值税要计入营业外收入,是按百分之三的税额计营业外收入还是安百分之一的税额计营业外收入(普票上开的是1%开的票)?
请问 小规模纳税人 下月开始免增值税 那下月应交增值税这部分做分录 是按百分之一还是百分之三呢?分录还的体现税这部分吧?
小规模纳税人税金这块是按减按百分之一计算税金,入应交增值税科目,还是先按百分之三入应交增值税,然后结转百分之二到营业员收入,标准账务处理帮解答
老师,小规模纳税人现在是按照百分之三减按百分之一开票的,那我们做账的时候,是按照百分之一还是百分之三计提增值税呢?电子税务局的申报表是显示百分之三的,谢谢老师
小规模纳税人一个季度开票额度超过三十万的部分按百分之一的税率去交还是全部都要按百分之一去交呢