同学你好,是由用人单位开具,就是劳务派遣单位;

请问老师,对于派遣公司用新功能开具两张发票,一张是开具普通发票(工资、保险等)税率0%,那么另一张用余额开具增值税专用发票,那么税率是5%还是6%?谢谢
老师,划横线的选择差额计税,不能开具增值税专用发票,可以开具普通发票,请问这个开具普通发票是哪方开具的?不理解,谢谢老师指点
你好老师,我想问一下22年小规模纳税人,自己开的专票3个点,还想开普通发票,这个普通发票是按照免税开具还是1个点开具呢,谢谢
老师好!增值税电子普通发票免税发票,开具金额选择含税还是不含税?谢谢!
老师好!增值税电子普通发票免税发票,开具金额选择含税还是不含税?谢谢!
老师,深圳的工商年报,如果逾期了2天,市场监督管理局会打电话企业吗?会不会罚款之类的
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
老师,注册资本500万,想降为5万,需要怎么操作。
举个例子,我是劳务派遣公司,用工单位,是用工单位开给劳务派遣公司吗?
同学你好,不是;是劳务劳务派遣公司开给用工单位 ;