你好同学,你那个核定增收的话,他还是给你核定的,你固定的收入。但是它给你核定的那个收入指的是个人所得税那块儿,你的增值税,你还是和小规模享受的政策是一样的,你的发票你也可以开免税的。
财政部发布关于对增值税小规模纳税人免征增值税的公告,自2022年4月1日至2022年12月31日,增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,免征增值税;适用3%预征率的预缴增值税项目,暂停预缴增值税。 老师,这是几号文件
自2022年4月1日至2022年12月31日,增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,免征增值税;适用3%预征率的预缴增值税项目,暂停预缴增值税。 根据这个政策怎么判定有没必要注册一家小规模纳税人企业。
老师,4月1日起小规模纳税人免征增值税的政策适合核定征收的个体户吗?
老师,4月1日起小规模纳税的优惠政策,是适用3%的征收率才免税吗?5%的不免,是不
4月1日至12月31日,执行的政策是:增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,免征增值税;老师这里面的免征是什么意思啊?
哪位老师帮忙做一下题吧谢谢啦
老师好,之前我们公司借了员工的钱,现在还钱给员工,个税汇算清缴的时候,这笔钱会牵涉到个税问题吗?
老师,我想问一下,个人微信扫我的公户收款码,给我他公司抬头,我给开餐票,怎么做账?凭证是什么?
老师问一下上面的杂费金额含没含在下面的金额里
老师我想问一下 饭店做账的问题,个人扫我的公户收款码,需要开票,怎么做账?这是一进一出吗?
亿企代账怎么导银行流水做账
在计算增值税一般纳税人的进项额的时候所说的不得抵扣的情况比如说用于减免几非或者非正常损失的,这些不得抵扣。不得抵扣,就是说的是不得抵扣的金额要并入销售额里去计算这个进项税,对吧?
老师,为什么镀锌厂收到的委托加工物资不记入成本,只是在备查账簿登记?
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
比如之前我们个体核定每个月是10万免征增值税,那现在开超10万也是免征增值税的咯
您核定的是免证个人所得税知道吗?您之前开10万的话,他也是享受之前那个不超45万的票,普票免征增值税的。
不是吧,个体户核定的是免征个人所得税吗?一直以为是核定的是免征增值税呢!天啊
对,它核定的就是你的个人所得税这块儿,给你核定的,他不会去限制你的增值税普票的增值税普票的话是随着你小规模的规定来走
那个人所得税如果超出核定范围后是按照收入减去成本费用后按经营所得税率表还算吗?还是怎么算呢?
核定征收的话,如果超过了是要全额的交税,就不要考虑成本那一块。
全额交税的税率是按哪个来算呢?不是按5%——35%经营所得税率表吗?比如核定是10万,我们开了15万,那个人所得税是按20%算吗?
就是核定征收的这个税率嗯,对,就是按你咱要从那个税率表上,咱如果开了15万,咱就拿着这个15万的收入,从咱那个个体户那个税率表上去找对应的税率
好的,就是直接150000x20%了,感谢老师耐心解答
嗯,如果说你是那个20%,那个档的话,那就是20%。