你好,学员,直接计入当期的,这个很正常的
请问所得税汇算清缴补交企业所得税如何处理?是入到去年的账还是做到当期?如果放到去年就得重新结账,如果放到今年应交企业所得税就与今年不符了
老师,如果想为了2021年交点企业所得税,能不能把2021的成本票放到今年做?去年得账不做进去
想问一下,今年发票去年有一笔个人所得税入账错误,放到企业所得税。本年度我如何分录调整呢?去年当时入账是借所得税,贷应交税费-企业所得税。今年我如何更正,谢谢
想问一下,今年发票去年有一笔个人所得税入账错误,放到企业所得税。本年度我如何分录调整呢?去年当时入账是借所得税,贷应交税费-企业所得税。今年我如何更正,谢谢
老师,请问今年年度汇算清缴需要补交去年的企业所得税如何做账?
那不入所得税费用,直接调以前年度损益吗?还是放到利润表倒数第二行
可以的,没问题的,学员