你好!借应交税费0应交企业所得税 贷以前年度损益调整
老师 问一个问题 现在正在做今年5月份的账 5月份有一笔缴纳企业所得税 这一笔税没有计提 然后这一笔分录计入 借:以前年度损益调整 贷:应交税费-应交企业所得税 借 : 应交税费-应交企业所得税 贷:银行存款 对吗
想问一下,今年发票去年有一笔个人所得税入账错误,放到企业所得税。本年度我如何分录调整呢?去年当时入账是借所得税,贷应交税费-企业所得税。今年我如何更正,谢谢
想问一下,今年发票去年有一笔个人所得税入账错误,放到企业所得税。本年度我如何分录调整呢?去年当时入账是借所得税,贷应交税费-企业所得税。今年我如何更正,谢谢
想问一下,2023年把个人所得税错提到企业所得税,当时的分录错误成: 借:所得税费用 200 贷:应交税费--应交企业所得税 200 2024年1月银行支付所得税时, 借:应交税费--应交企业所得税 200 贷:银行存款 200 现在2024年5月,我如何分录调正确。麻烦详细分录,谢谢
工厂采购原材料的运费怎么计科目,都是200-300左右,运费只有运费单子没有发票
租车合同发一份,谢谢,没有的老师不用回复
你好,所属期5月份有笔出口免抵退税没退下来,可以作为6月份的留底退税额么?
你好老师 从这个表格上看到我下月需要交多少税吗
老师,共享充电桩企业采购大米赠送给客户做礼品怎么做账啊?我们的库存商品是充电桩,那购进大米能做库存商品么?
你好,我这里是劳务派遣公司,第二季度已开普票含税194709.51,现在还要开一张普票含税金额226522.23,扣除额125878.32,小规模季度不能超30万,目前只能再开十万,剩下的12万多7月1号再开,那分开开两张发票扣除额各多少
激活码忘记了,都没使用过一个新的
你好,我想咨询下,就是我4月份已经做进项转出了,这个月才发现我并没有认证,这个我这个月能补认证吗
员工一直在外地出差跑业务没回来,出差补助一直算吗,有时间限制吗?
公司有播种机25台,购买了36套播种轮,公司也承包土地了3万亩,但是主要对外出租,自营地只有5000亩,播种机对应不了收入,播种轮折旧费计入到管理费用\\\\折旧费呢?
结转是不是未分配利润也要,借以前年度损益调整,贷利润分配未分配利润呢?
你好!是的。就是这样了
那所得税费用科目不用动了是吗?只要上面两个分录?
您好!是所得税费用科目改成了以前年度损益调整科目
嗯,理解了这个问题。那后面应该收的这个个人所得税,就正常重新入账对吗
你好!是的呃,正常入账就习惯
好的,谢谢
你好!不用客气的了