1借银行存款6836500 贷主营业务收入6050000 应交税费应交增值税销项税786500

6、某企业一般纳税人,企业某月有关经营情况如下(1)销售M型彩电,取得含增值税价6780000元,另收取包装物租金56500(2)采取以旧换新方式销售N型彩电500台,N型彩电同期含增值税销售单价4520元/台,旧彩电每台折价3164元。(3)购进生产用液品面板,取得增值税专用发票注明税器480000元。(4)购进劳保用品,取得增值税普通发票注明税额30元。(5)购进一辆销售部门的货车,取得税控机动车销售统一发票注明税额390000(6)组织职工夏李旅游,支付住宿费,取得墡值税专用发票注明税额1200元。已知:培值税税率为13%;取得的扣税凭证已通过税务机关认证要求:1、计算甲公司当月销售M型彩电增值税销绡项税额
甲公司为增值税一般纳税人,主要从事彩电的生产与销售业务。2019年8月有关经营情况如下: (1)销售M型彩电,取得含增值税价款6780000元,另收取包装物租金56500元。 (2)采取以旧换新方式销售N型彩电500台,N型彩电同期含增值税销售单价4520元/台,旧彩电每台折价316.4元。 (3)购进生产用液晶面板,取得增值税专用发票注明税额390000元。 (4)购进劳保用品,取得增值税普通发票注明税额300元。 (5)购进一辆销售部门和职工食堂混用的货车,取得税控机动车销售统一发票注明税额78000元。 (6)组织职工夏季旅游,支付住宿费,取得增值税专用发票注明税额1200元。 (7)将自产Z型彩电无偿赠送给某医院150台,委托某商场代销800台,作为投资提供给某培训机构400台;购进50台电脑奖励给业绩突出的职工。 各项分录
2019年)甲公司为增值税一般纳税人,某月有关经营情况如下:(1)销售M型彩电,取得含增值税价款6780000元,另收取包装物租金56500元。(2)采取以旧换新方式销售N型彩电500台,N型彩电同期含增值税销售单价4520元/台,旧彩电每台折价316.4元。(3)购进生产用液晶面板,取得增值税专用发票注明税额480000元。(4)购进劳保用品,取得增值税普通发票注明税额300元。(5)购进一辆销售部门和职工食堂混用的货车,取得税控机动车销售统一发票注明税额96000元。(6)组织职工夏季旅游,支付住宿费,取得增值税专用发票注明税额1200元。(7)将自产Z型彩电无偿赠送给某医院150台,委托某商场代销800台,作为投资提供给某培训机构400台(Z型彩电每台不含税售价4300元);购进50台电脑奖励给业绩突出的职工。已知:增值税税率为13%;取得的扣税凭证已通过税务机关认证。要求:根据上述资料,不考虑其他因素,计算应交增值税。
2.甲公司为增值税一般纳税人,某月有关经营情况如下:(1)销售M型彩电,取得含增值税价款6780000元,另收取包装物租金56500元。(2)采取以旧换新方式销售N型彩电500台,N型彩电同期含增值税销售单价4520元/台,旧彩电每台折价316.4元。(3)购进生产用液晶面板,取得增值税专用发票注明税额480000元。(4)购进劳保用品,取得增值税普通发票注明税额300元。计算甲公司当月应纳增值税额。
、某企业一般纳税人,企业某月有关经营情况如下:(1)销售M型彩电,取得含增值税价款6780000元,另收取包装物租金56500元。(2)采取以旧换新方式销售N型彩电500台,N型彩电同期含增值税销售单价4520元/台,旧彩电每台折价316.4元。(3)购进生产用液晶面板,取得增值税专用发票注明税额480000元。(4)购进劳保用品,取得增值税普通发票注明税额300元。(5)购进一辆销售部门的货车,取得税控机动车销售统一发票注明税额390000元。(6)组织职工夏季旅游,支付住宿费,取得增值税专用发票注明税额1200元。已知:增值税税率为13%;取得的扣税凭证已通过税务机关认证。要求:1、计算甲公司当月销售M型彩电增值税销项税额2、计算甲公司当月采取以旧换新方式销售N型彩电的销项税额3、计算准予从销项税额中抵扣的进项税额4、计算当月增值税应纳税额
我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?
就我们零基础的,现在上完一节课了,要干嘛啊,不能说上完一节课就这么干等着啊
老师请问老师请问在外省能否申报税务税务报表和申报公司个税、开发票
我们招聘来的主播再外包给第三方平台,让他们代扣这些主播的个税,现在税务稽查让我们出个证明材料需要第三方平台盖章,第三方平台说主播必须是他们的才行,不然涉嫌虚开发票不给盖章,请问老师这种情况他们说的对吗
怎么知道县域那段地价最高
我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?
老师采购跟销售没有合同行吗?安装的天燃气入固定资产怎么写名老师
我们招聘来的主播再外包给第三方平台,让他们代扣这些主播的个税,现在税务稽查让我们出个证明材料需要第三方平台盖章,第三方平台说主播必须是他们的才行,不然涉嫌虚开发票不给盖章,请问老师这种情况他们说的对吗
你好老师,我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票, 付的时候我做了预付账款31万,贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账
请问老师,我账上有一个其他应付款是负数,这个数字是错的。我现在需要调平为零。从新开始登记。会计分录如何做?
2借银行存款2101800 原材料158200 贷主营业务收入2000000 应交税费应交增值税销项税260000
4借制造费用300 贷银行存款300
5借固定资产78000 贷应交税费应交增值税进项税额转出78000