您好 甲公司当月应纳增值税额6780000/1.13*0.13%2B56500/1.13*0.13%2B500*4520/1.13*0.13-480000=566500

6、某企业一般纳税人,企业某月有关经营情况如下(1)销售M型彩电,取得含增值税价6780000元,另收取包装物租金56500(2)采取以旧换新方式销售N型彩电500台,N型彩电同期含增值税销售单价4520元/台,旧彩电每台折价3164元。(3)购进生产用液品面板,取得增值税专用发票注明税器480000元。(4)购进劳保用品,取得增值税普通发票注明税额30元。(5)购进一辆销售部门的货车,取得税控机动车销售统一发票注明税额390000(6)组织职工夏李旅游,支付住宿费,取得墡值税专用发票注明税额1200元。已知:培值税税率为13%;取得的扣税凭证已通过税务机关认证要求:1、计算甲公司当月销售M型彩电增值税销绡项税额
甲公司为增值税一般纳税人,主要从事彩电的生产与销售业务。2019年8月有关经营情况如下: (1)销售M型彩电,取得含增值税价款6780000元,另收取包装物租金56500元。 (2)采取以旧换新方式销售N型彩电500台,N型彩电同期含增值税销售单价4520元/台,旧彩电每台折价316.4元。 (3)购进生产用液晶面板,取得增值税专用发票注明税额390000元。 (4)购进劳保用品,取得增值税普通发票注明税额300元。 (5)购进一辆销售部门和职工食堂混用的货车,取得税控机动车销售统一发票注明税额78000元。 (6)组织职工夏季旅游,支付住宿费,取得增值税专用发票注明税额1200元。 (7)将自产Z型彩电无偿赠送给某医院150台,委托某商场代销800台,作为投资提供给某培训机构400台;购进50台电脑奖励给业绩突出的职工。 各项分录
2.甲公司为增值税一般纳税人,某月有关经营情况如下:(1)销售M型彩电,取得含增值税价款6780000元,另收取包装物租金56500元。(2)采取以旧换新方式销售N型彩电500台,N型彩电同期含增值税销售单价4520元/台,旧彩电每台折价316.4元。(3)购进生产用液晶面板,取得增值税专用发票注明税额480000元。(4)购进劳保用品,取得增值税普通发票注明税额300元。计算甲公司当月应纳增值税额。
2.甲公司为增值税一般纳税人,某月有关经营情况如下: (1)销售M型彩电,取得含增值税价款6 780 000元,另收取包装物租金56 500元。 (2)采取以旧换新方式销售N型彩电500台,N型彩电同期含增值税销售单价4 520元/台,旧彩电每台折价316.4元。 (3)购进生产用液晶面板,取得增值税专用发票注明税额480 000元。 (4)购进劳保用品,取得增值税普通发票注明税额300元。 请计算甲公司当月应纳增值税额。
(计算题)甲公司为增值税一般纳税人,主要从事彩电的生产与销售业第,适用税率为13%。2020年8月有关经营活动如下:(1)销售M型彩电取得含增值税价款1000万元,另收取包装物相金5万元(2)销售N型彩电800台。N型彩电同期含增值税销售单价4000元(3)购进生产用液晶面板,取得增值税专用发票,注明增值税为80万元(4)购进劳保用品,取得增值税普通发票,注明增值税为8万元根据上述业务,请计算当月的应纳增值税款。
你好,老师,营业范围里面没有服务这一项,能开6%的服务费发票吗,偶尔开一次,不经常开
小规模纳税人公司,有笔销售业务计提时应交税费是按1%提了3.96元,但是其中有专票税费3.56在资产表中可记入应交税费里。有普票0.4是算营业外收入,但是这个普票计提的是1%,在增值税报表里又是自动获取的3%的税是1.18元。有销售时我计提的是1%的,这两者的差额我应该怎么处理
老师好,请问应收预收重分类怎么做呀?按照科目余额表余额做?还是借贷方发生额呢?
老师,发票名称开具:空调安装费用,这个是在哪个大类下?税率是多少?我们是建筑企业往外开这个发票
1:请问下2025.12月的账必须结账后才能转到下一个年度做2026.1月的账对吗 2:要怎么结转下年呢?是自动吗
老师你好,公司24年购进设备120万,发票只开了70万。剩余50万因为没给钱,一直没开发票。前财务当初做固定资产时按70万计提折旧,25年10月份设备退回了,用于抵扣欠的50万。两家公司目前账清了。 这种情况如何做财务处理?会计分录怎么做?
老师,您 好,请教一下,我们公司是做设备的,然后一台设备销售金额100多万,然后收款方式是,预收70%货款后发货,余款30%,要等到验收一年后在转款过来,现在我们要跟客户收70%预收款,客户要求我们要把这70%货款开增值税发票出来,我现在的问题是,要是我提前把这70%的发票开出了之后,那我报增值税时,怎么报呀,会计做账时又怎么做账务处理,这个按会计法要求,没有达到确认收入的条件呀
公司缴纳财产保险缴纳印花税是属于买卖合同吗
老师,我们是食品厂,生产鸡精,味精,汤料包这些,工厂是自己的,这种成本的话除了直接的材料费,直接人工费,工厂和设备的折旧费,电费这些怎么分摊,
问一下,我们公司显示B级纳税人是怎么回事?每次也及时缴税