您好,可以放在其他应付款里

收到的借款是不是放入其他应付款里面老师
做的科目是其他应收款借方可以把它放到其他应付款借方
9月付款,没有发票,借:其他应付款,贷:银行存款,10月收到了发票,就借:管理费用,贷:其他应付款,这个收到的发票,是放在10月的凭证里吗?还是又放在9月
我们收到公司的货款收入,能不放到应收账款吗,还是放到其他应收款里面?
收到客户的款项,记账公司是借银行存款,贷其他应收款或者借银行存款,贷应收账款 一年的账分录里面都没有主营业收入 请问下老师,需不需要确认收入的 借:其他应收款 贷:主营业务收入 但是应该放在应收账款里,不放在其他应收款
你好,我的个税始终低于起征点,社保交了15年,在北京怎么摇号
老师,请问小规模的收了200多万的款 也开了200多万的发票出去 客户这个钱用去对外投资了,这样是不是不用交企业所得税
老师您好,工程服务(安装费)可以开9个点嘛
老师,我们公司接收到一张建筑服务发票,开票内容为工程服务,入账入了在建工程科目,是否正确,现在款项已经全部付清,已完工验收,后期怎么入账?是工程服务项目
我这有个项目 有个客户推荐过来的 然后要给他反佣 要怎么支付给他合适呢
请问一下。更正报关单,海关有没有规定超过几年就不给更正
请问国内公司购买一家香港公司,一部分款对公打给香港公司账上,一部分款打给香港公司法人个人账上,请问这个有什么税要缴纳。国内公司的账务如何挂会计科目。
老师好,请问小规模纳税人的餐饮公司,买菜的发票可以直接入成本,吗?不用入账库存商品吧
河北异地项目,北京季度申报的小规模,不区分专票普票,只要季度不超30万,不需要在河北预缴增值税,但要在河北预缴所得税是吗
开发票时,产品价格差异大有风险吗
好的谢谢老师
不客气,祝您工作顺利,身体健康
公司购买的汽车放入固定资产,下个月开始折旧,这样对不对?
正确,购买当月做固定资产,次月计提折旧
计提折旧的话是三年期限吗,用什么折旧方法比较合适,老师
一般都是平均年限法计提折旧
好的,我知道了老师
ok,很高兴为您解答问题
老师如果购买汽车费用是226900元,那用平均年限法,应该怎么计算?是折旧几年?具体多少数字,能帮我算一算吗
按4年计提折旧,每月折旧金额=226900/(4*12)=4727.08元
谢谢老师
不客气,满意的话给个好评。谢谢