您好 借 生产成本 25000 借 制造费用 6000 借 管理费用 9000 贷 应付职工薪酬25000+6000+9000=40000

分配本月应付职工工资4万元,其中生产AI产品工人工资25,000元,车间管理人员工资6000元,企业管理人员工资9000元,(会计分录。)
30日,分配本月应付职工工资40000元,其中生产AI产品工人工资25000元,车间管理6000元,企业管理人员工资9000元(会计分录)
分配本月应付职工工资4000元,其中生产AI产品工人工资25000元,车间管理人员工资6000元,企业管理人员工资9000元。
分配本月应付职工工资4万元其中生产a产品工人工资25000元车间管理人员工资6000元企业管理人员工资9000元
A30日,分配本月应付职工工资40000元,其中生产AI产品工人工资25000元,车间管理人员工资6000元,企业管理人员工资9000元。
老师 税务局让调整2023年的成本,调增液化气15万,这个分录应该怎么做,补交生产经营所得税7500 这个分离怎么做
老师 我们有个员工(签订劳务的合同),没有上社保等,他们的差旅费能走销售费用-差旅费吗?还是有几种情况
老师你好,请问公司领取定额发票后,对应的增值税什么时候报税?以领取一本定额发票总数申报吗?还是根据用量报增值税?
社保扣款想更换公司账号,是要在电子税务局操作吗?可以使用2个银行账号吗?
你好!应收账款,某某公司出现贷方余额,是没有开发票吗?
现金流量统计表收到其他与经营活动有关的现金为-3061943.89元,有一笔是银行甲转的银行乙500万元,是不是应该扣除这500万,这个项目余额为1938056.11元
小规模社保费计提跟缴纳分录是跟一般纳税的账一样吧?
老师,公司好几个月没发工资了,那么我申报个税的时候,本期收入是填写0吗?基本养老医疗保险这些还写个人部分金额吗
小规模 26 年 1 月开票 100 万 2 月开票 200 万,4 月开票 300 万,一般人交税是 300 万还是 100 万
已经销售货物,客户那边特殊情况让晚些开发票,实际开完发票再做账抵扣进项发票可以吗