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老师你好,我公司拆除一危房,拆除的费用放在在建工程了,年底转固定资产了,后续发现拆除危房的款还没有付完

2022-03-30 18:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-03-30 18:30

你好; 这个你之前计入了固定资产; 你肯定是挂了科目的。 你没有付款的 你原来 没有做借在建工程贷应付账款吗

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快账用户5299 追问 2022-03-30 18:31

没有,年底转固定资产了,现在拿来票说还有尾款

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快账用户5299 追问 2022-03-30 18:32

这款只能算成本了是吧

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快账用户5299 追问 2022-03-30 18:32

还是怎么账务处理

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齐红老师 解答 2022-03-30 18:39

是的,记入固定资产去,调整下原值

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快账用户5299 追问 2022-03-30 18:40

没有明白,

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齐红老师 解答 2022-03-30 18:43

意思尾款不是没有做到在建工程去吗?那你都转固定资产去了,是不是直接调整固定资产yuanzhi

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快账用户5299 追问 2022-03-30 18:44

那现在发票开的建筑服务-劳务费 直接进固定资产吗

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齐红老师 解答 2022-03-30 18:45

是的,直接调整下固定资产金额

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你好; 这个你之前计入了固定资产; 你肯定是挂了科目的。 你没有付款的 你原来 没有做借在建工程贷应付账款吗
2022-03-30
你好,同学 借,应收账款 贷,工程结算 应交税费,增值税
2022-07-31
你好,按固定资产报废处理,借固定资产清理 累计折旧 贷 固定资产 借 营业外支出 贷 固定资产清理。
2021-08-03
那你现在就按照那个清理处理啊,把那个固定资产转到固定资产清理处理。
2021-03-27
同学你好,建议做到费用里去比较好。
2020-09-26
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