你好请把题目完整发一下
老师,为什么镀锌厂收到的委托加工物资不记入成本,只是在备查账簿登记?
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
你好,金蝶软件,kis专业版,录入现金流量表,具体要怎么操作,哪些需要分类?第一次弄,不太明白?
1借固定资产21400 应交税费应交增值税进项税额3200 贷应付账款24600 2.借在建工程32300 应交税费应交增值税进项税额4800 贷银行存款37100 3借在建工程9500 贷应付职工薪酬1500 原材料8000 4借固定资产41800 贷在建工程41800 5借在途物资-甲材料45000 -乙材料30000 应交税费应交增值税进项税额9750 贷银行存款84750 6借在途物资-甲材料3000 -乙材料4000 贷银行存款7000 7借在途物资75000 应交税费应交增值税进项税额9750 贷应付账款84750 8借在途物资-丙材料3000 贷库存现金3000 9借在途物资-甲材料750 -乙材料1000 -丙材料1500 贷库存现金3250 10借原材料-甲材料48750 -乙材料35000 -丙材料79500 贷原材料-甲材料48750 -乙材料35000 -丙材料79500 贷