计提,借:生产成本-直接人工,贷:应付职工薪酬,发放:借:应付职工薪酬,贷:银行存款
#提问#老师,如果我公司是生产企业,但是10月份没有生产,但是有领料和生产工人工资产生,那是不是还是直接挂生产成本-直接材料,生产成本-直接工资?
老师你好。粽子生产加工企业一般纳税人,劳务派遣过来的临时工,取得普通发票价税合计99999元,直接写分录,借:生产成本~基本生产成本~直接人工 贷:应付账款~某某某劳务派遣公司? 结转生产成本时把这个直接人工做分录:借:库存商品~粽子 贷:生产成本~基本生产成本~直接人工和直接材料?
老师,我想请教个问题,这个月我们效益不好,没有生产很多产品,但是人工还是发生了,我可不可以生产产品的生产工时直接摊到产品成本,其他的工时直接费用话,借记主营业务成本,贷记生产成本人工
老师,请问生产成本-直接人工,在发生时如何做账
按实际工时分配完工和在产成本,生产成本下直接人工按工时分配,有期初余额的情况下,如何计算期末在产成本(只举例直接人工) 例:期初在产直接人工成本27万,本期实际发生160个工时,新增直接人工成本100万,其中月末在产工时10个,求月末在产品直接人工成本
老师,这个薪酬费用,需要再报个人所得税时填报表吗
是的没错,一般是要的
老师,如果不想再个人所得税时申报,该如何做账处理
同学您好,是需要全员全额申报的