(1)销项=7800*60/1.13*0.13=53840.71 (3)销项=5600*30/1.13*13%=19327.43合计销项=53840.71%2B19327.42=73168.13
、某机械厂为增值税一般纳税人,采取直接收款结算方式销售货物,购销货物的增值税税率均为13%,9月发生下列经济业务:(1)开出增值税专用发票销售A产品60台,单价7800元,单位成本6100元,并交给购货方。(2)将30台B产品作为投资提供给其他单位,单位成本5000元,无同类产品的销售价格。(3)改建职工食堂领用A产品1台;要求:计算机械厂本月的销项税额
某机械厂2022年1月发生下列经济业务:(①开出增值税专用发票销售A产品60台,单价7800元,单位成本6100元;(2)基本建设工程领用材料800公斤,不含税单价60元;(3)将30台B产品作为投资提供给其他单位,单位成本5000元,同类产品的销售价格5600元。该厂当月增值税销项税额为
某机械厂2022年1月发生下列经济业务: (1)开出增值税专用发票销售A产品60台,单价7800元,单位成本6100元; (2)基本建设工程领用材料800公斤,不含税单价60元; (3)将30台B产品作为投资提供给其他单位,单位成本5000元,同类产品的销售价格5600元。 该厂当月增值税销项税额为多少 元。
某机械厂2022年1月发生下列经济业务:(1)开出增值税专用发票销售A产品60台,单价7800元,单位成本6100元;(②)基本建设工程领用材料800公斤,不含税单1607;(③)将30台B产品作为投资提供给其他单位,单位成本5000元,同类产品的不含税销售价格56007.该厂当月增值税销项税额为[」元。(备注:答案只需填数字金额)
某机械厂2022年1月发生下列经济业务(1)开出增值税专用发票销售A产品60台,单价7800元,单位成本6100元;(2)基本建设工程领用材料800公斤,不含税单价60元(3)将30台B产品作为投资提供给其他单位,单位成本5000元,同类产品的不含税销售价格5600元。该厂当月增值税销项税额为[]元
老师,请问个体工商户开票金额长期超过限额,被强制查账征收后,增值税这块的交税会有什么变化吗? 以前是核定征收按1.2%减半征收的,现在是查账征收,增值税这块会有变化吗
只看财务报表,怎么可以看出当期的增值税需要缴纳多少?
老师,如果我提供咨询服务,有一个支付宝账户,客户打款到支付宝账户,应该怎么做分录?
老师27题这个需要算6月份的摊销吗
老师,去年从4月开始就改帐了,利润表有一点差异。这种情况,用不用把所有的企业所得税的申报表也都改过来啊
对方公司股东以个人名义付款到我公司公户,可以给对方开具公司抬头的普票吗?
老师别的小规模公司老是会开专票的成本票给我们公司 ,我们也是小规模公司,对我们有什么影响
为什么最后要减20,收到现金股利不应该加20吗
老师 晚上好 对于以下问题 真诚的求解答 报销总结 1️⃣交通费vs差旅费 1.因出差产生的市内外打车费计入—差旅费 2.非出差而产生的市内外打车费计入—交通费 3.准备出差从市内出发地打车到市内高铁站打车费计入—差旅费 4.出差回来从市内的高铁站打车到市内回公司计入—差旅费 备注:3和4是因为出差还没有到公司报备完。还是在出差。所以尽管在市内打车是在出差出发路上和出差回来路上打车费均计入—差旅费 2️⃣住宿费 1.因出差产生的市内外的住宿费计入—差旅费 2.非出差产生的市内外的住宿费(业务需要产生的)计入—业务招待费
老师,我们2023年自己代开了自产自销的农产品发票,但是这人其实是中间商,我们自己开是不合法的,现在税务要求红冲发票,并且从2023年做更正申报,这样要求合理吗