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去年12月支付话费528元,发票开的是500,其中28元是预付话费(发票下个月会开),当时528元全做费用了,今年1月支付话费400元,发票开的是428元,我今年1月分录应该怎么做?我可以做借管理费用428,管理费用28(红字)贷银行存款400吗

2022-03-31 10:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-03-31 10:31

做调整分录 借:预付账款 28 贷:以前年度损益调整 28 1月分录 借:管理费用 428 贷:银行存款400 预付账款 28

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做调整分录 借:预付账款 28 贷:以前年度损益调整 28 1月分录 借:管理费用 428 贷:银行存款400 预付账款 28
2022-03-31
您好同学,那你正常,你收到的发票是428,你应该是借管理费用,通讯费贷,预付账款28,贷银行存款400。
2022-03-31
你好在12月份借管理费用5000,其他应收款650,贷银行存款5650。
2022-02-08
是的。是这样账务处理的
2021-04-13
你好 发票来了做 借长期待摊费用 贷 预付账款 没有发票分摊的时候, 借 管理费用 贷长期待摊费用
2024-02-28
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