您好,借应付账款暂估 贷利润分配-未分配利润。
我们公司之前找代账公司做的账,他们把应付账款做高了21万,但实际并没有这笔费用的支出,是他们暂估的,而且现金也做大了十多万,根本没这么多钱,怎么调账呢?
9月份我们暂估入账是120万,而且这120万已经结转到成本里面去。然后等到12月份来的发票是110万,(反正来的发票金额跟暂估入账的金额不相等)。正常来说我们在12月份冲红120万那笔,然后再按110万的发票正常入账。但是暂估的120 万跟实际入的110万有差额,我们这个要差额要怎么处理?
老师,供应商开的发票3万多,我们做账要用现金付款。但是外账目前库存现金只有一万多,这怎么处理呢
老师,12月暂估成本,发票没有,我这边企业所得税汇算清缴进行调整,但是我的账务应该怎样处理,是不是,我暂估挂科目,如果我当时借,主营业务成本,贷,应付账款,现在2月做账处理为,借,应付账款暂估,贷,以前年度损益调整,对吧老师
老师,我们的账是代理记账做的,2月份应付账款暂估是165万,但是我们实际的只有148万。现在要调账,这要怎么处理?
我公司购入一批原材料有瑕疵,直接报废,不需要退还供应商,如何做账
没有上市的有限公司,租用股东的个人资产,股东收到的租金需要缴税吗
收到投资款,请问是记账在其他应收款贷方吗?
账上有一笔挂账,当时已经付款了,当时的会计没冲账,金额有1万多,现在要怎么冲这笔账?
@老师,我们销售使用过的车辆一般纳税人,之前抵扣过进项了,二手车市场已经开具了二手车过户的发票,但是我们是把这台车过户给了一个个人,相当于是极低的价格转让,我们是需要视同销售的,我们需要开具发票么?以及税费申报怎么申报?
购房发票怎么入账? 要怎么做分录 可以用于成本吗?
老师,我想问一下,我们公司是高新技术企业,之前研发费用一直没有入账,只在年末汇算清缴时高新团队帮忙一次性归集,然后改全年的账,这样风险高吗
老师,问下,原客户现金付款5000元,现需退回,对方对公转账5000元至我司,具体会计分录如何做
老师您好!请问一下,长期股权投资需要验资嘛?什么是权益法呢
我是房地产开发项目 什么是EPC项目?