你好,不含税价/(1-税点),这就换算成含税价了

我们从甲方买到一批不含税价为67660+800元,需要开票的话,甲方收我们9个点税点费。含税价是(67660+800)*1.09吗?为什么对方会计说是(67660+800)/0.91?有详细说明吗?为什么这样算?我们怎样付款才对?
老师您好,我公司: 主要业务是:服务器托管服务.就是甲方提供服务器设备,我们提供场地、维护、以及电能,来给甲方提供服务,主要消耗的是电,收入是服务费! 1,公司收到的发票主要是电费发票,电费发票比较多,电费发票是按照13个点开进公司的! 2,公司给甲方开出去的是服务费发票,税率百分之6,但税局说我们主要消耗的是电,产生的收入相当于卖电收入,所以要按照13个点算“销售货物-电费”,不能按照6个点计算服务费,这样就产生了税差,要补交税款,但是我们确实是做服务行业的!请问这样合理吗?我的客户也不会同意我给他们开售电的发票啊! 3,我方想不通的是:餐饮行业也是服务行业,为什么他们交电费是按照13个上税,他们给客户开餐费发票就能是6个点?就是因为我们用电多么?
老师,我们公司是工程施工单位,我们跟一家公司合作取得了一个工程,外地的,但是甲方要跟我们合作的那家单位签合同,我们施工,也就是说我们是挂靠方,跟我们一起合作投标的那家公司就成了被挂靠方了,我们支付挂靠费6万元,现在挂靠方要求我们给他开9个点的发票,可以吗? 因为这个项目地在外地,所以我们要预交,那我们开9个点的发票给被挂靠方,那他们还要异地预交吗?按什么金额预交?如果按差额也就是挂靠费金额6万元预交吗?这样可以操作吗?老师,我因为刚刚接触工程会计,不太懂,老师讲得很清楚,那被挂靠方怎么开票给甲方呢?甲方还需要预交吗?可以麻烦老师帮我把这个业务涉及到的三方都帮我梳理一遍吗,特别感谢
旅行社可以给客户开专票吗,那这部分销项税能抵扣差额吗
老师月末做增值税结转的分录 借应交税费应交增值税销项税额 贷应交税费应交增值税进项税额 应交税费应交增值税转出未交增值税 这个分录必须写吗 可以直接写借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费未交增值税吗?
老师您好,个体做了清税证明后,还可以重新恢复吗
老师,电商商家说快递费对不上,让我这个电商会计去对,那这个快递费一般是跟哪里的数据对不上?
有那个抖音号讲税收比较多的更新快的号吗?
公司有些应收账款一直收不回来,为什把款收回来,老板答应收回50万,送50万的酒给客户,然后将收到的50万现金投资平台,这个所有的分录怎么写?
个人承租房屋,能在公司报销吗
老师,电商商家在平台上一般怎么提现?
老师,像这种带着自产销售的字样的发票开具,需要满足什么条件啊?进项用那些呢
你好老师!单位是一般纳税人,每次来货卸货雇佣四五个卸货工,每次每个人二三百元劳务费,平均一个月每人不到一千元,请问用不用让他们去税局开票,用交个人所得税吗?给这几个人的钱用做账吗?不做有风险吗?
可是我们的不是交的增值税的税点吗?
为什么要类似消费税这样算含税价?
是的,是税点。 分子不含税,分母也把税的拋出来。这是对应起来的
还是不懂?
不含税金额对应不含税的(1-税点)。
那他后面开票的话,开票价税合计总金额会是多少了?
您的计算方法,对方只给你开不含税的发票。对于那部分税点钱,人家没有收税点,所以不给开发票。 只有老师的这个列式,把税点的钱也包括进来了,
可我那个不包含了税点吗?为什么他没收税点?
还有税点的那个金额呢?那个没算的
为什么没算?我问我们代理记账的会计,她也说是按*1.09啊?
100的不含税,9元的税点,但是这个9元没有计算税点
意思就是按我那样,我只把100的不含税算了税点钱,可是她发票开出来的时候的税金,没有算税点钱
是不是就和那个去税局代开免税发票,我只按不含税金额开的话,后面交的个人所得税的税额就没有包含税点钱一样了?
嗯,是这个意思的,是的。
嗯嗯,好的,谢谢老师
可是还有一点,就是按税额*9个点的话,那个金额也还没有他/0.91多啊?
按照老师上面的举例,发票是包括90元税点的发票。
明白老师说的意思吗
老师,可以再详细说下吗?
你看看,对方开的发票金额是不同的
就是按我的计算,我只算了不含税金额的税点费用。按老师您的计算,就是不含税金额和税费一起的税点费用。我的就会少算税费所需要的税点费用,所以对方不会把税费也开进发票中,是吗?
是的,是这个理解的。