您好 请问是需要写分录吗

5.宏达公司为增值税一般纳税人,材料按计划成本计价核算。该公司2017年7月初“原材料“账户为借方余额135000元,“材料成本差异”账户为借方余额11961.4元。7月份发生经济业务如下:(1)4日,上月甲企业发来的在途A材料已到达并验收入库,该批材料实际成本75400元,计划成本77700元。(2)10日,向乙企业采购A材料,价款110000元,增值税税额14300元;运费1000元,进项税额90元;杂费600元,进项税额36元,货款113026元已用银行存款支付。材料已验收入库,计划成本为110000元。(3)12日,向甲企业购入A材料,价款150000元,增值税税额19500元;运费1300,进项税额117元;杂费700元,进项税额42元,企业签发并承兑一张票面价值为171659元、1个月到期的商业汇票结算材料款项,该批材料已验收入库,计划成本为160000元。(4)15日,向丙企业采购B材料4000千克,价款为150000元,增值税税额为19500元,运费1400元,进项税额126元;杂费1000元,进项税额60元。货款共172086元已用银行存款支付,材料尚未收到。
某企业为增值税一般纳税人,材料按计划成本核算。2019年7月初,该企业“原材料”账户余额为135000元,“材料成本差异”账户借方余额为11961.4元。7月发生以下经济业务。(1)4日,向乙企业采购A材料,买价110000元,增值税为17600元,运杂费1600元(其中,收到的增值税专用发票列明的运费1000元,增值税为90元),货款共计129290元,已用银行存款支付。材料已验收入库,计划成本为110000元。(2)15日,向丙企业采购B材料4000千克,买价150000元,增值税为24000元,丙企业代垫运杂费2400元。货款共计176400元,已用银行存款支付,材料尚未收到。(3)25日,向丙企业购买的B材料已运到,并验收入库。B材料单位计划成本为38元。(4)28日,向乙企业采购A材料,发票等结算凭证尚未收到。材料已验收入库,计划成本为60000元。(5)31日,上述A材料发票等结算凭证仍未收到。(6)31日,根据发料凭证汇总表,本月领用材料的计划成本为538000元,其中,生产产品领用396000元,车间管理部门领用45000元,厂部管理部门领用6
某企业为增值税一般纳税人,材料按计划成本核算。2019年7月初,该企业“原材料”账户余额为135000元,“材料成本差异”账户借方余额为11961.4元。7月发生以下经济业(1)4日,向乙企业采购A材料,买价110000元,增值税为17600元,运杂费1600元(其中,收到的增值税专用发票列明的运费1000元,增值税为90元),货款共计129290元,已用银行存款支付。材料已验收入库,计划成本为110000元。
某企业为增值税一般纳税人,材料按计划成本核算。2019年7月初,该企业“原材料”账户余额为135000元,“材料成本差异”账户借方余额为11961.4元。7月发生以下经济业务。(1)4日,向乙企业采购A材料,买价110000元,增值税为17600元,运杂费1600元(其中,收到的增值税专用发票列明的运费1000元,增值税为90元),货款共计129290元,已用银行存款支付。材料已验收入库,计划成本为110000元。(2)15日,向丙企业采购B材料4000千克,买价150000元,增值税为24000元,丙企业代垫运杂费2400元。货款共计176400元,已用银行存款支付,材料尚未收到。(3)25日,向丙企业购买的B材料已运到,并验收入库。B材料单位计划成本为38元。(4)28日,向乙企业采购A材料,发票等结算凭证尚未收到。材料已验收入库,计划成本为60000元。(5)31日,上述A材料发票等结算凭证仍未收到。(6)31日,根据发料凭证汇总表,本月领用材料的计划成本为538000元,其中,生产产品领用396000元,车间管理部门领用45000元,厂部管理部门领用6
4日,向乙企业采购A材料,买价110000元,增值税为17600元,运杂费1600元(其中,收到的增值税专用发票列明的运费1000元,增值税为90元),货款共计129290元,已用银行存款支付。材料已验收入库,计划成本为110000元。
老师,个体户减免50%经营所得税怎么算
公司外地接了一个工程,驻地会计的一个主要的工作职责是什么,和公司里的总账会计的工作职责有什么区别吗
个体工商户市场主体注销,然后寄回了营业执照后,有没有办结的回执给回来的?
库存卖废品不值钱,借营业外收入 盘亏损失,贷库存商品行不行
老师,咨询一下,顾客通过抖音支付 扣除服务费提现到账后商场返给商户,服务费商户承担,一般跨月抖音会开具服务费发票给商场,这种怎么做账? 例如顾客在商场支付订单1000元,扣除服务费6元,提现到账994元,994返给商户,服务费商户承担,这种怎么做账
同事从他自己银行卡垫付的采购款,现在取得发票,可以把垫付的钱让财务报销给我吗?我同事也不会找我要
医院体检中心体检费系统挂的账和对公转账到账核销,怎么做账才能准确一些?
有没有管理会计实战案例的书,推荐一下,谢谢。
公司租房承担房东交的税。房东 交完了。拿发票和完税证明。公司怎么把这个他交完的税 给他? 从公司对公账户给他?怎么做会计分录?公司怎么做账
老师,原材料有主料有辅料用分别在购入时候区别开来吗?我又不想区别开,要不结转成本时候也麻烦,到底怎么样合适啊老师?