你好 借:材料采购110000%2B1510 ,应交税费—应交增值税(进项税额)17600%2B90, 贷:银行存款(借方合计金额) 借:原材料110000,材料成本差异1510, 贷:材料采购110000%2B1510
某企业为增值税一般纳税人,材料按计划成本核算。2019年7月初,该企业“原材料”账户余额为135000元,“材料成本差异”账户借方余额为11961.4元。7月发生以下经济业务。(1)4日,向乙企业采购A材料,买价110000元,增值税为17600元,运杂费1600元(其中,收到的增值税专用发票列明的运费1000元,增值税为90元),货款共计129290元,已用银行存款支付。材料已验收入库,计划成本为110000元。(2)15日,向丙企业采购B材料4000千克,买价150000元,增值税为24000元,丙企业代垫运杂费2400元。货款共计176400元,已用银行存款支付,材料尚未收到。(3)25日,向丙企业购买的B材料已运到,并验收入库。B材料单位计划成本为38元。(4)28日,向乙企业采购A材料,发票等结算凭证尚未收到。材料已验收入库,计划成本为60000元。(5)31日,上述A材料发票等结算凭证仍未收到。(6)31日,根据发料凭证汇总表,本月领用材料的计划成本为538000元,其中,生产产品领用396000元,车间管理部门领用45000元,厂部管理部门领用6
某企业为增值税一般纳税人,材料按计划成本核算。2019年7月初,该企业“原材料”账户余额为135000元,“材料成本差异”账户借方余额为11961.4元。7月发生以下经济业(1)4日,向乙企业采购A材料,买价110000元,增值税为17600元,运杂费1600元(其中,收到的增值税专用发票列明的运费1000元,增值税为90元),货款共计129290元,已用银行存款支付。材料已验收入库,计划成本为110000元。
某企业为增值税一般纳税人,材料按计划成本核算。2019年7月初,该企业“原材料”账户余额为135000元,“材料成本差异”账户借方余额为11961.4元。7月发生以下经济业务。(1)4日,向乙企业采购A材料,买价110000元,增值税为17600元,运杂费1600元(其中,收到的增值税专用发票列明的运费1000元,增值税为90元),货款共计129290元,已用银行存款支付。材料已验收入库,计划成本为110000元。(2)15日,向丙企业采购B材料4000千克,买价150000元,增值税为24000元,丙企业代垫运杂费2400元。货款共计176400元,已用银行存款支付,材料尚未收到。(3)25日,向丙企业购买的B材料已运到,并验收入库。B材料单位计划成本为38元。(4)28日,向乙企业采购A材料,发票等结算凭证尚未收到。材料已验收入库,计划成本为60000元。(5)31日,上述A材料发票等结算凭证仍未收到。(6)31日,根据发料凭证汇总表,本月领用材料的计划成本为538000元,其中,生产产品领用396000元,车间管理部门领用45000元,厂部管理部门领用6
4日,向乙企业采购A材料,买价110000元,增值税为17600元,运杂费1600元(其中,收到的增值税专用发票列明的运费1000元,增值税为90元),货款共计129290元,已用银行存款支付。材料已验收入库,计划成本为110000元。
某企业为增值税一般纳税人,材料按计划成本核算。2019年7月初,该企业“原材料”账户余额为135000元,“材料成本差异”账户借方余额为11961.4元。7月发生以下经济业务。(1)4日,向乙企业采购A材料,买价110000元,增值税为17600元,运杂费1600元(其中,收到的增值税专用发票列明的运费1000元,增值税为90元),货款共计129290元,已用银行存款支付。材料已验收入库,计划成本为110000元。(2)15日,向丙企业采购B材料4000千克,买价150000元,增值税为24000元,丙企业代垫运杂费2400元。货款共计176400元,已用银行存款支付,材料尚未收到。(3)25日,向丙企业购买的B材料已运到,并验收入库。B材料单位计划成本为38元。(4)28日,向乙企业采购A材料,发票等结算凭证尚未收到。材料已验收入库,计划成本为60000元。(5)31日,上述A材料发票等结算凭证仍未收到。(6)31日,根据发料凭证汇总表,本月领用材料的计划成本为538000元,其中,生产产品领用396000元,车间管理部门领用45000元,厂部管
老师,请问分公司也是有自己的纳税识别号吧?不会因为分公司是否是独立核算而不同吧?
老师,我手上有家养老院的公司,现在有没有免税的政策啥的?
挂靠老板打了一笔往来款给公司,是不是到时候我们要从公帐还给他,可以叫挂靠老板打到私账吗?
请问我的资产负债表是平的,但是资产负债表的勾稽关系和利润表是对不上数的,这个要从哪里检查?
通过人力资源介绍的临时工怎么做账?公司直接打款给人力资源,人力资源开发票给我们。主要人员是操作工,具体分录怎么做?需代扣个税吗?
老师。您好!公司为小规模纳税人,想招一个做账会计。面试的时候需要怎么问,才不踩雷。谢谢
老师你好,我是这个月勾选了2024年4月-2025年5月的未抵扣的进项税。然后我现在更正申报2024年12月的税,发现没有克抵扣的进项税?
老师好,我司现有人员35人,平均人员工资每人每月7000元,请问我司要招多少个残疾人才能免交残疾人保障金,
公司股东打投资款,印花税的一年申报一次,还是季度申报一次(小规模)
这个月已经申报完了,今天能再开票吗
增值税专用发票那个分录不用写吗?
你好,请问是哪个地方没有写增值税专用发票的分录呢,麻烦指出来
运杂费一共是多少呢?
你好,请看你提供的图片信息,运杂费合计1600,可以抵扣的增值税=90,计入材料采购的金额就是=1600—90=1510
增值税不应该是17690吗?
请仔细看我回复的内容