你好对的,是的,是这么做的。

(1)6日以银行存款250000元发放上月工资,并按规定代扣代缴个人所得税6000元利个人负担的社会保险费30000元(2)13日,销售烫机一批给光华公司,增值税专用发票注明价款100000元,增值税税额13000元,同时,用库存现金为光华公司代垫运费218元,款项尚未收到(3)23日,以转账支票60000元支付桑德公司上月购料款。(4)30日,收到本市电力公司的电费增值税专用发票,注明价款5000元,增值税税客650元。电费经过分摊后,生产车间负担3700元,管理部门负担1300元(5)30日,确认当月设备租金收入。上月1日将一台设备出租给方明公司,并签订租赁合同、合同规定:租期10个月,租金共计56500元(含税),合同签订日预付全部租金。上月1日已经收到方明公司的预付租金并存入银行,同时开具了增值税专用发票,注明价款50000元,增值税税额6500元(6)30日,计提当月固定资产折旧26000元,其中生产车间负担19800元,管理部门负6200元
公司刚成立需要开立基本户,而银行需要我们提供一份办公租赁合同!现在主要是这个合同的问题!这个提供给银行看的,不是我们真实的租赁合同,金额也比实际小,(真的合同是我们股东和房东签订,均为个人,付的租金也不付黑签合同的对方,其实就是不提供发票的。)现在说一下这份让银行看的,是否交印花税!如果交印花税,我后期是不是做账时也要把这份假合同里的租金也要入账,可是没有发票没有转账记录,现金收据做凭证能行吗?后期汇算清缴再调增!还是说不用入账!
6.甲公司为增值税一般纳税人,甲公司的会计人员在日常工作中对本公司的涉税事项进行了如下处理;(1)甲公司向乙公司开具发票时,除了盖发票专用章以外,有时也用公章或财务专用章来代替发票专用章。(2)甲公司无偿赠送给丙公司(一般纳税人)货物,丙公司要求甲公司开具增值税专用发票,甲公司拒绝开具增值税专用发票,只开具了增值税普通发票。(3)甲公司向自然人借款的利息支出在企业所得税税前进行了扣除。(4)甲公司因公购买一批小汽车,但是车辆登记在本公司员工个人名下(车辆是以本公司员工的名义购买的),甲公司未代扣代缴个人所得税。(5)甲公司无租使用丁公司的房产,一直未缴纳房产税。(6)甲公司购置一块城镇土地,该土地已经按照合同约定交付土地时间交付,但尚未取得土地使用证,因此一直未缴纳城镇土地使用税。(7)甲公司和戊银行签订了一份借款合同,但由于客观原因一直未兑现,该合同因此没有贴花缴纳印花税。任务要求:分别指出甲公司的会计人员对上述涉税事项的处理是否合法,并说明理由。
按规定: 企业使用员工个人的车辆,应在签订租赁合同并取得车辆租赁发票的情况下,其发生的与生产经营相关的油费、保养费、过路费等支出,可凭合法有效凭证在企业所得税前扣除。但是我们公司和员工签订的是私车公用协议,凭票实报实销不行吗?非要纳入个人收入缴纳所得税吗?
老师请问:1、设备租赁公司租赁设备并配备了操作人员是否需要办理经证到工程所在地预缴增值税?2、甲方建筑企业支付给设备出租方的款项,甲方能否作为施工方支付的分包款扣减预缴税款(甲方取得出租方开具的建筑服务*没备租赁的发票)?3、假如合同约定设备油料由甲方提供,出租方能否按甲供工程选择简易计税呢?
2月忘记把制造费用结转到管理费用,2月已经结账,请问在3月怎么处理?
你好,老师我3月收个税返还手续费,这笔收入要申报增值税吗?急
老师,厂家给的赠品(没发票)我们正常销售应该咋做账
老师,个体户经营所得是提取的数据,不含税销售额,为什么我的老师,让我加上免税的金额,说免税金额计入营业外收入,也算利润
老师您好,报表上的其他应付款非常大怎么办呢
去年亏损,申报今年1-3月企业所得税有盈利,不会自动抵扣吗?要先交税吗?
你好,我想问一下这个题目到底哪一个才是正确答案?
老师好,想咨询一下零基础考注册会计能过吗?
郭老师,利润100万,没有实缴,转股要交哪些税,大概多少
老师,解除劳动合同一次性补偿金,的申报问题是不是需要在附表填写的时候填写一个免税收入啊,