你好1. 印花税是 补计提的; 缴纳直接做 :借税金及附加-印花税贷银行存款 2. 缴纳 借应交税费- 应交水利基金 贷银行存款。 到时计提 :借税金及附加 贷 应交税费- 应交水利基金

请问建筑业,预交的印花税和水利建设专项收入,应该怎样做分录呢?首先借,应交税费,贷银行。结转怎样结转呢?
请问老师,建筑业一般人,在外地有预缴税业务,发生的时候,借:应交税费-预交印花税 -预交企业所得税 贷:其他应付款-法人 结转税金及附加: 借:税金及附加 贷:?? 印花税和企业所得税怎么结转? 还有预交的工会经费,怎样做分录呢?
@郭老师 那请问老师 我的分录应该怎样做呢 我做了 借:银行存款 贷:其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 就直接做了结转 借:应交税费-应交增值税-销项税额 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 结转进项税 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 这样给抵了 老师 我错在哪里了
我公司属于建筑行业,本月预交增值税110000元,取得进项抵扣税额660000元,销项税额500000元。预交增值税时的会计分录为:借:应交税金—预交增值税110000,贷:银行存款。请问月底结转增值税的分录是怎样的?
计提 借:结转税金 税金及附加-地税 2,111.69 贷:结转税金 应交税费-应交城市维护建设税 1,231.82 贷:结转税金 应交税费-应交地方教育费附加 351.95 贷:结转税金 应交税费-应交教育费附加 527.92 缴税 借:结转税金 应交税费-应交城市维护建设税 1,231.82 借:结转税金 应交税费-应交地方教育费附加 351.95 借:结转税金 应交税费-应交教育费附加 527.92 贷:结转税金 银行存款-招商银行 2,111.69 退税金额 501.63 143.32 214.99 这个是我做账的分录,我上个月报税,不记得勾选六税二费那个选项报了税,然后我去申请退税,退回来这个金额怎样做会计分录好呢
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
老师,预缴的企业 所得税是怎么做啊?付的时候是借:应交税费-预交企业所得税 贷:银行存款 ,是不是还用结转呢?还是不用?
你好; 直接做 借应交税费应交企业所得税贷银行存款 。 到时 你月度的时候看你利润在考虑计提哈