你好,其他业务收入的借方是20000贷方10000元,结转到本年利润的处理是 借:本年利润 20000— 10000, 贷:其他业务收入20000— 10000
老师,其他业务收入还需要直接结转成本吗? 比如 借:其他应收款—老板1000 贷:其他业务收入—手续费1000 这个结转的话直接是结转到本年利润去是吗,月底结转是吗
为什么本年利润的二级科目,产品利润结转了是贷方,其他利润结转了事在借方
其他业务收入的借方是20000贷方10000元,结转到本年利润应该怎么结转
老师你好,我上一年度有一笔主营业务收入结转本年利润时,借贷方做反了从贷方结转到本年利润了,(错误凭证:借:本年利润,贷:主营业务收入)我这个跨年应该怎么调整呢。
14、某企业2015年10月份各损益类账户余额如下,计算并结转本期利润总额,编制分录主营业务收入980000元(货方)主营业务成本520000元(借方)销售费用20000元(借方)管理费用50000元(借方)营业税金及附加8200元(借方)其他业务收入6600元(货方)其他业务成本4200元(借方)营业外收入30000元(货方)营业外支出10000元(借方)最后问一下,这个为什么不能像结转本期损益那样写,贷就只有本年利润呢,求告知
老师,请问下小规模纳税人1%普票的金额是填写到免税销售额这一栏吗?
老师,建筑工地购买了河沙,但是开不了发票,这个怎么处理呢?
@董老师,老师好那印花税也要交了,下个月也要红冲
老师,中级考试,单选,多选,判断题一共多少分呀?
请问注册地海口美兰区,注册资金2000万的是去哪里打印机读档案和章程。需要带工商局盖章的。
老师,我们是个体工商户,然后现在因为基本上没什么成本,1到六月有29436的收入,申报个体经营所得是不是只能填减免,然后交400多的税金,
发生福利费是怎么做账? 第一种: 借:管理费用/销售费用—福利费 贷:银行存款 第二种: 借:管理费用/销售费用 贷:应付职工薪酬—福利费 借:应付职工薪酬—福利费 贷:银行存款
房产的在建工程转成固定资产,账面上但还没有全部竣工验收是不是就要交房产税
老师,您好!我想问下,试算平衡表哪里出问题,需要怎么做,能让期末余额相同?其他数据已确认,没问题!
老师,小企业会计准则下融资租赁购入固定资产该如何做账,每期支付租金对方给提供专票,税金该如何做?