你好; 你公司主要起什么作用在中间 ;你描述下好判断
客户欠款没钱付 抵了一台设备给我们 这个设备是客户融资租赁的方式抵给我们的 融资公司的发票开给我们了 要怎么做账
老师,新能源公司购入一台节能设备10万,用于给客户(工厂)节能环保,给客户开具的发票是租赁费,维护费。3年后这台设备不能用了,已全部用于客户的节能了,这也是我们的主营业务收入。请问,这账务处理应该怎么做?请老师指导
我们的一家客户卖了300台设备给设备厂,30万/台,开票18万/台,差额12万/台要我司补(流程是客户-我司-设备厂),这种操作是不是合法?
老师 我业务实质是赠送给客户一台10w的设备 同时销售给客户一批设备对应的产品10w 厂家开给我公司10w的设备票 1.发票怎样处理 2.合同体现赠送设备这块吗? 怎样做对我公司有利
老师,公司卖2台设备给乙方,合同签订a设备1556100元,b设备30万,同时进行了开具发票a设备金额1506100,b设备30万,回款金额a1506100,b设备30万,现在乙方扣了我们税差还有一些服务费,回款和合同价差5万,这种情况怎么处理呢。
老板要把借公司的往来款转投资款。可以吗,用不用交税,需要啥附件
老师,请解析下这句话:加工费记入委外加工产品的成本。 我看我司科目余额表,全盘会计把委外加工费单独出来放制造费用了。我然后我核算成本只能分配到各个产品中。 然后现在生产领料领这个委外件。因为不核算半成品成本。我把Bom全部拆成材料了。然后生产领料明细表肯定会领委外件和自制半成品组装成产成品嘛,是不是,因为工司没核算成本。所以领料明细表我套用采购单价乘以数量就是我成品成本。但里面含了加工费单价。那我现在是要把加工费减掉对吧。 2、全盘把加工费单独出来了,影响我核算吗?还是说我是可以把加工费计入委外加工产品成本
老师,比如委外加工的产品。ERP系统是有入库单价的对吗?如果自制的成品核算出来成本,在ERP里面也有入库单价对吗?
今年发放去年到今年的工资,发放的凭证需要附上去年到今年的每月的工资表吗
海关原产地证需要中英文章吗 没有可以做吗
当月销售额达到500万,当月升为一般纳税人,次月怎么报税表怎么填
8月销售额达到500万,选择一般纳税人生效之日为8月1日,9月份报税的时候怎么算税率
老师,我们是做服装出口的,生产企业,准备第一单出口销售,请问首单出口退税要准备什么资料?和不是首单出口的出口退税有什么区别?有什么需要特别注意的吗?
请董孝彬老师回答,非董孝彬老师请勿扰 1、那成品出库(进销存)这个进销存的单价就是单位成本,而不是销售单价对吧。只有7月入库数量。6月成品结余还不知道,或者6月结余的成品可以用7月单位成本吗?假如7月的单位成本也没有这个成本,那我岂不是还要核算6月成本 2、成本核算表里,生产有领料,那也有退料和超领或其他出入库。那我这个成品原材料成本要增或减吧,对吗?老师。比如领料100+超领10+其他出库15-退料3个=某工单成品原材料成本。对吗?
老师好,职工医保断缴一个月会不会有什么影响?
是一个走账的流程,我们是设备维修厂,补开的12/台是与维修相关的内容.
你好; 这样为什么是 你公司去 补;正常应该是客户全额去开给 设备厂的
这个差额不在客户的经营范围内,而我司有.
你好 ;那也得客户去开。 跟你公司无关的; 别去开票。 你这样会虚开的
差额是客户开给我,我再开给设备厂,这种不算虚开发票吧!
你好 ; 关键是 客户 与你 ; 你与设备厂 到底是什么业务 ; 你门合同怎么走的; 你最好是描述清楚一些; 避免等下判断不好