你好,那现在税务局要求你们提供合同和物流证据吗?

老师您好,我们买了供应商的原料,他们发票也开了, 我们也抵扣了,现在要退货给他们,我们再开发票给他们,我们开的货物名称应该怎么开
老师 给我们开票的公司现在走逃了 发票给我们开回来了 货我们提供了一半 款也是付了一半 现在税务局查过来我们了 我们应该怎么办 2017年的事了 我们合同也找不到了 货物流的话怎么提供 提供什么?
老师,供应商和我们仲裁,仲裁庭开给供应商仲裁费用的收据,我们现在付了一半给供应商,我们这个费用怎么操作?供应商也不能开票给我们。
老师你好,我们公司进的材料,对方已经给我我们开发票了,我们也给甲方开发票了,甲方也把钱给我们了,但是现在进货方货没有给我们,我们也给甲方提供不了货,现在税务局让我们提供销售合同,那我们这个合同应该怎么加一句呢,是先收的预收款么?
老师,已经与供应商签订材料购销合同,供应商也给我们开发票了,我们也支付了1%的货款给供应商,后面供应商跑路了,现在在税务是异常纳税人,给我们开具的发票也不能用了。然后重新换了一家供应商,换了一家供应商开具的发票能正常入账吗
我不想冲进项只想冲393539.83
我冲掉393539.83
我冲掉393539.83
借:管理费用-招待费393539.83借:进项税51169.17贷法人
借:管理费用-招待费393539.83借:进项税51169.17贷法人
你好老师我请教你一个问题,有一笔业务招待费借393539.83进项税51160.17贷法人,进项抵扣了,但是费用太高我冲393539.83可以冲吗
装修出租的房子,装修款跟发票没齐全,但是装修状态到2025年8月已经达到可使用状态。装修费没齐全且没竣工单可以从2025年9月开始摊销装修费吗?可以按照合同金额去摊销吗?比如合同金额一共500万,目前只收到300万发票,还剩200万未收到发票且未付款。可以按照500万的基数去摊销吗?
老师,我们是上个月才下来的营业执照小规模的,想升成一般纳税人,是直接在电子税务局就可以嘛
选项D应该是属于*工资薪金*所得呀,为啥是属于经营所得? 这车(所有权)是岀租车经营单位的呀
老师我月末应该怎么结转增值税呀,我们是采购商品后再批发卖出去,当月不会所有的都卖出去呀,我采购和配送的时候都做应交税费的销和进了。
对 三流一致
如果你确实没有物流的话,那你肯定没办法提供,嗯合同的话,你可以自己造一份,然后呢,物流的话你没办法提供。