有合同按合同,没有合同的话就按照您说的这么做。记入到税金及附加里面

一般纳税人,可以自己开具农产品收购票,9%税率,上个月销售开票但是当月没开收购票进行抵扣进项,这个月申报缴交了增值税,这个分录怎么做(增值税),需要当月计提吗?这个月销售有开了收购票,连同上个月的一并开,进项抵扣这个月不用交增值税?请问这两个月关于增值税分录怎么做
老师,一般纳税人公司的购销合同上面没有具体的金额,每个月都有进货和发货,那这个购销合同的印花税怎么计算呢?是进货的不含税金额+发货的不含税金额吗?还是进货的含税金额+当月开票的含税金额?
假如当月只有开的销项票和进项票,没有其他合同,那么印花税的计税金额是不含税的销项金额么? 还要选那个啥购销合同文件吗?
印花税(购销合同)是当月开具的销项和当月收到的进项的合计金额申报的吗
你好,企业购销合同怎么交印花税?是按当月收到进项票和开具销项票金额计算吗?分录怎么做?
麻烦分录写一下
借税金及附加贷,银行存款。
在电子税务局申报次月才交怎么贷银行存款?
你是计提,怎么做帐吗
不用计提吗?申报时直接做?你问我,谁是老师
不需要集体申报的时候直接 借税金及附加 贷银行存款。
不用计提,申报的时候凭银行纳税回单直接 借税金及附加贷银行存款?
对,没错,但是如果你计提的话也不算错误。计提一下,方便以后查询。