有合同按合同,没有合同的话就按照您说的这么做。记入到税金及附加里面

印花税(购销合同)是当月开具的销项和当月收到的进项的合计金额申报的吗
生产制造业,购买生产设备,和原料。进项100万。销项10万销项都是无票收入,按行业税率做的销项税。认证了10万进项。收到发票都做了借 原材料 应交税费 应交增值税 待抵扣进项税 贷银行存款 。月底认证了10万进项还剩90万进项没有认证怎么做分录?怎么结转增值税分录?
你好,企业购销合同怎么交印花税?是按当月收到进项票和开具销项票金额计算吗?分录怎么做?
12月份购进货物并销售,业务已完成,只是未收到进项发票,未开销项发票。因当月暂估时把进项税和销项税额也算进去了,导致1月份收到发票,红冲暂估并按发票入账后,收入和成本的余额都是负数。汇算清缴时已正确处理,不需要缴纳所得税。但是不知道如何调账,分录怎么写
老师,我单位购销合同印花税,之前一直都是按本月认证的进项发票金额和开票的金额,乘以万分之三计算的,我们新来的财务部长非说进项票本月没签合同就不用交,还能这样操作吗?
老师你好,6月1日开票类目变化后,企业的市场推广费具体属于哪个税收分类编码?
老师,汽车修理厂提供修理服务,可以开票生产生活服务*修理修配服务吗?
老师 物流公司 但是公司没有车 是不是开不了运费发票
老师,您好,我们公式去年11月28日借了一笔借款,5月27日归还半年借款2500万,我计提5月份的利息是不是要分段利息了
老师,我们公司买了安装用的工衣,一共一百件,领取了18件,这18件按部门分配费用了,剩余的工衣放仓库了,以后有需要再领取,那剩余的工衣应计入哪个部门的费用呢?哪个二级明细呢?
老师 我们的工资比如4月的6月份才发 那这个5月份的要7月才发 那5月的要发外账走个税吗 还是说可以6月在发
近期不发工资,只发五险一金,我是按照五险一金的金额申报个税,还是税前工资申报个税
比如建筑类公司24年10月申报印花税之前都是按次申报的,可能当时没注意在填写10月份印花税申报表选成了按季申报,导致了24年10月份申报按季申报,后面也没进行按季申报,一直到至今,像这种情况应该怎么处理呢?
老师:给分公司的负责人转借款,这个和给法人企业转借款,是一样的有视同分给风险吗?分公司的负责人不是总公司的股东。
老师:您好!请问个人和民宿管理公司合作,将房子交付给民宿管理公司,让民宿管理公司在小红书,抖音等平台发布网上订房信息,每个月民宿管理有限公司按营业收入收取40%的管理费用,余下60%分配给个人,个人开发票到民宿管理公司支取这部分费用,请问,个人支取的这60%的费用需要缴纳个人所得税吗?需要缴纳多少?
麻烦分录写一下
借税金及附加贷,银行存款。
在电子税务局申报次月才交怎么贷银行存款?
你是计提,怎么做帐吗
不用计提吗?申报时直接做?你问我,谁是老师
不需要集体申报的时候直接 借税金及附加 贷银行存款。
不用计提,申报的时候凭银行纳税回单直接 借税金及附加贷银行存款?
对,没错,但是如果你计提的话也不算错误。计提一下,方便以后查询。