你好,按实际金额开票,不能虚开发票的

请问一下 老师 安排【 甲方购进设备50万元,卖给乙方100万,但乙方要求开具130万发票,多开30万给甲方管理费,甲方收多少个点管理费合适呢?老师
我公司跟甲方签订工程承包合同100万,我们又把工程分包给乙方80万,我们开给甲方的发票和乙方开给我们的发票均是3%税率,现在我公司去项目所在地预交增值税,是按100万全额预交吗?还是按差额20万预交?
我公司跟甲方签订工程承包合同100万,我们又把工程分包给乙方80万,我们开给甲方的发票和乙方开给我们的发票均是3%税率,现在我公司去项目所在地预交增值税,是按100万全额预交吗?还是按差额20万预交?
你好,我想请问一下,甲方找我订货100万,我找乙方订货100万,乙方给我开具100万发票,我可以给甲方开具150万发票吗?
我方欠甲方借款100万元,由于资金紧张,临时不能归还,甲方急要,通过和乙方协商,乙方愿意用货款抵清我方欠甲方的借款100万元,甲方已收乙方货抵清应收我方的借款,乙方给我方开了9%增值税专票100万,但开票的内容是甲方所需材料,我方产品材料根本用不上,问,这100万票怎么处理合法合理。老师,请帮我看下
老师,你好,未交增值税 教育费附加 地方教育费附加 有余额,如何销账
今年更正了2024年的所得税申报表(补报了收入),我可以用以前年度损益调整做在当期吗?
老师,离职人员补缴社保基数差额的社保个人部分收不回计入哪个科目呢
老师,我想咨询个问题,原来6月份暂估了20万的制造费用,就是五金配件维修费,这些后期就没有再生产经营,没有开发票,像这样的话,后期票到了之后,我可不可以做了管理费用里头等到汇算清缴的时候,把原来制造费用纳税调增,这样做可以吗?如果是来了票直接冲红制造费用记到管理费用的话,那么当期制造费用就成负数了
请问,我方已认证,销售方开错发票,申请重新开票,我们需要配合什么?发票是本月认证的11月开的专票
老师,12月支付了一笔费用,但是发票的话 要次月才能拿到了 这个跨年的怎么入账 小企业准则
老师你好,我们这笔个人(张三)货款2000万,21年1月,款和货在21年已经交易完成,款一次性收齐2000万,但是因为上游一直没有给我们开具发票,所以发票延长开具,23年开具了发票300万,24年开具了1200万,25年开具发票200万,还有300万没开具发票;如果跟客户协商变更合同,按发货批次确定销售收入开具发票;旧合同上是一次性付款,也写了发货日期,这个我和客户(张三)协商变更合同还是写个补充协议
出差预支现金3000,怎么做账务处理,回来后报销2300,还剩700,又怎么做账务处理
老师好,线路维修一般能用到些啥材料
正常是从哪进就从哪出,老板要从另一个公司退,搞得现在还多挂一些没法冲的账,请apple老师解答
可以这样吗?我可以按销售价钱给甲方开具150万发票吗?乙方是我的供应商
可以的,可以按销售价开票