你好,管理费用改成以前年度损益调整。

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    老师,请问我去年计提工资时,借其他应收1000 借管理费用4000 贷应付职工薪酬5000,正确的应该为借管理费用5000贷应付职工薪酬5000今年应该怎么处理
补提上年12月劳务成本,是借以前年度损益调整,贷应付职工薪酬,职工工资, 发放,借应付职工薪酬,职工工资。贷银行
郭老师,您刚刚发的分录:借以前年度损益调整贷应付账款 借应付账款贷应付职工薪酬工资 借应付职工薪酬工资贷以前年度损益调整。 请问还需要调整2021年的汇算清缴吗?
老师你好,21年工资多计提,今年得冲减,借应付职工薪酬4000,贷以前年度损益调整4000,更正:借管理费用-职工工资3500,贷应付职工薪酬3500,对吗?
去年的工资今年一查多核算了4000,现在调整借 以前年度调整损益 4000 贷 管理费用-应付职工薪酬对吗
                入账进项票为待认证进项税额,现在想抵扣可以认证吗?怎么做分录
老师,国税下载发票只能一页一页下载吗,这样下载要下载到猴年马月去
老师,我把10月的税款交完了,结果收到供应商的一张红票,我应该怎么处理?交11月税款的时候做进项税额转出?
请问 一般纳税人 在22年的增值税结转时 还有进项税500 一直未使用 25年还能继续抵扣销项吗
老师,这个没有也要每个月都申报吗?
老师,请问我们是零售卖车的,客服有拿旧的电机抵新车款3000,那我们开发票这部分怎么开?
请问,在电子税务局里能查到报关单吗?
建筑公司,光交社保不发工资?交不交个税?为什么?
老师,公司员工自己交的灵活就业可以算公司费用吗
老师,请问分公司的企业所得税总公司承担了一半(税务申报表上),实际做账的时候这一半所得税是要归属分公司还是总公司呢?
若是以前年度计提的工资错误,也是这样冲减吗?
对的是的是这么做。
打个比方,上年度计提了4000元,实际应计提3500,冲减借应付职工薪酬4000,贷以前年度损益调整4000;更正借以前年度损益调整3500,贷应付职工薪酬3500,是这样做分录吗?
哦对的是的是这么做的。